您好,是先收到錢(qián),沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,是吧
老師,銷(xiāo)售一批商品,貨款未收,先發(fā)貨,次月開(kāi)發(fā)票。當(dāng)月和次月分錄怎么寫(xiě)
建賬之前銷(xiāo)售的產(chǎn)品未收貨款,建賬時(shí)只做了預(yù)收賬款的期初數(shù),現(xiàn)在退回部分產(chǎn)品,怎么做分錄
老師 如果以前銷(xiāo)售的商品退貨,并且用銀行存款支付退還了之前的銷(xiāo)售款,完整的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)呢
本月1號(hào)預(yù)收客戶(hù)貨款1200元,本月10號(hào)銷(xiāo)售商品給客戶(hù)500元,分錄怎么寫(xiě)?
銷(xiāo)售商品一批,收到貨款120000元及增值稅15600元分錄怎么寫(xiě)
老師,公司注銷(xiāo)完了,公戶(hù)里的金額怎樣轉(zhuǎn)出合理
6月份銷(xiāo)售的有一批燈具,這些燈具我們是轉(zhuǎn)手賣(mài)的,就是6月份這些燈具相當(dāng)于已經(jīng)在我們公司啦,相當(dāng)于已經(jīng)入庫(kù)了,然后轉(zhuǎn)手賣(mài)給別人,出庫(kù),我同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品成本了,但是成本票沒(méi)有進(jìn)來(lái),我6月份比如說(shuō)這批燈具是普票,暫估金額是2000,我應(yīng)該怎么做賬?借庫(kù):存商品2000,貸:應(yīng)付賬款-暫估?然后等到7月份發(fā)票開(kāi)進(jìn)來(lái),再借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)付賬款-某公司 發(fā)票是7月份開(kāi)進(jìn)來(lái)的。還是我直接在6月份賬上借:庫(kù)存商品2000,貸:應(yīng)付賬款-某某(給我們開(kāi)票的對(duì)方)然后把這張發(fā)票和入庫(kù)單也直接附在這張6月份這張憑證上?
請(qǐng)問(wèn):這道題選d為啥不對(duì)?
老師:請(qǐng)問(wèn),23年往來(lái)公司轉(zhuǎn)入一筆50萬(wàn)款項(xiàng);當(dāng)時(shí)沒(méi)有開(kāi)票;會(huì)計(jì)記賬記成了收入:借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 但是在當(dāng)時(shí)報(bào)稅的時(shí)候又沒(méi)有體現(xiàn)這筆收入; 現(xiàn)在客戶(hù)要求轉(zhuǎn)回原50萬(wàn)中的20萬(wàn),這個(gè)20萬(wàn)要怎么記賬???
老師您好,企業(yè)和企業(yè)之間的借款,超過(guò)1年以上,出借方視同銷(xiāo)售嗎?需要交增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
我們是廠家和上海公司合作,廠家直接把貨物出口到印尼,上海公司有內(nèi)銷(xiāo)款(指免稅店這塊,屬于贈(zèng)送品)和出口貨款(出口貨物部份) 印尼一起打款給廠家(上海公司不參與收款)這樣合理嗎,說(shuō)可以 不走退稅,是需要寫(xiě)情況說(shuō)明收款還是怎么操作呢
老師,請(qǐng)問(wèn)國(guó)外的訂單,開(kāi)發(fā)票的話(huà)能開(kāi)成英文嗎,合同里面乙方是英文全稱(chēng),沒(méi)有稅號(hào)這些
老師我一般納稅人想開(kāi)機(jī)械租賃,代賬的公司不能開(kāi)9個(gè)點(diǎn)只能開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的嗎
律師怎么籌劃個(gè)稅才能有效節(jié)稅呢,現(xiàn)在公司應(yīng)付給律師的酬金都是走的私卡發(fā)放,賬面上庫(kù)存現(xiàn)金過(guò)大,實(shí)際又全部發(fā)給律師了,這種怎么處理呢
你好,請(qǐng)問(wèn)公司是銷(xiāo)售茶葉的,茶禮盒跟包裝盒是做庫(kù)存商品還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
借:銀行存款480200
貸:預(yù)收賬款480200
是現(xiàn)在才銷(xiāo)售商品給別人,才開(kāi)票,但是之前收到了四十多萬(wàn)貨款
前面的先計(jì)入預(yù)收賬款就可以
現(xiàn)在開(kāi)發(fā)票再確認(rèn)收入
但是我現(xiàn)在開(kāi)的專(zhuān)票是110多萬(wàn),收到的銀行存款是60多萬(wàn)
借:預(yù)收賬款480200
銀行存款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)