可以的,但是根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,你即使沒有發(fā)票,你也可以做固定資產(chǎn)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的
老師你好,我們籌建期間的工程裝修里含有好多實(shí)驗(yàn)設(shè)備,因?yàn)槭侨?,所以我只能收到建筑服?wù)*工程款的服務(wù)發(fā)票,所以我入不入固定資產(chǎn),那我只能入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)了,那我這里面有些設(shè)備是做實(shí)驗(yàn)用的,到時(shí)候我能攤銷到研發(fā)費(fèi)用里去嗎?
老師你好,我們籌建期間的工程裝修里含有好多實(shí)驗(yàn)設(shè)備,因?yàn)槭侨?,所以我只能收到建筑服?wù)*工程款的服務(wù)發(fā)票,所以我入不入固定資產(chǎn),那我只能入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)了,那我這里面有些設(shè)備是做實(shí)驗(yàn)用的,到時(shí)候我能攤銷到研發(fā)費(fèi)用里去嗎?能做加計(jì)扣除嗎?
老師,我們生產(chǎn)車間需要建幾個(gè)池子,這個(gè)是包給別人的,對(duì)方給開的勞務(wù)費(fèi)的發(fā)票,那我能一次性計(jì)入成本嗎?還是計(jì)入固定資產(chǎn),或者計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用?
老師,籌建期,分三次付款,付清后取得專票,這個(gè)前三次的付款我都記預(yù)付賬款,請(qǐng)問應(yīng)交稅金是在取得發(fā)票時(shí)記嗎?老師如果付款的是固定資產(chǎn)或者需做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,這兩種要怎么做
老師/籌建期發(fā)生的食堂買菜支出,我計(jì)入了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 —開辦費(fèi) 但是沒有取得發(fā)票。我今年所得稅匯算清繳時(shí)需要納稅調(diào)整嗎?我今年開始攤銷長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目了。
服務(wù)費(fèi)分12個(gè)月做賬如何做賬
老師,申報(bào)6月份個(gè)稅時(shí),新增了一個(gè)7月入職的員工,在提交申報(bào)表報(bào)送時(shí),提示要申報(bào)這個(gè)員工的工資,可以0申報(bào)嗎?還是在人員信息采集里把這個(gè)員工改為非正常狀態(tài)?
老師,A 公司是B公司的控股股東,A公司實(shí)繳10成,后又把股權(quán)百分百轉(zhuǎn)讓給C公司,那么C公司需要把這筆實(shí)繳轉(zhuǎn)還給A公司嗎,如果不轉(zhuǎn)有什么后果,還是c只需要把剩下的實(shí)繳完或者控股的所有注冊(cè)資金都要全部重新實(shí)繳
來到一家企業(yè),之前賬務(wù)非?;靵y,固定資產(chǎn)放在一個(gè)總科目?jī)?nèi)總計(jì)300,買了就往里面加金額。計(jì)提了一部分總計(jì)170。現(xiàn)在很多老舊的要賣掉。根本分不清。應(yīng)該怎么做清理
請(qǐng)問老師,機(jī)械租賃公司的折舊計(jì)入哪個(gè)科目?
老師,好,合同這樣簽,比如甲方給業(yè)主開票1萬,我公司咋給甲方開票,甲方咋付款?
老師好,請(qǐng)問電子稅務(wù)局申報(bào)的綜合所得8月申報(bào)的是7月的工資嗎?
報(bào)銷的發(fā)票可以雙面打印嗎,一本賬簿可以既有單面打印又有雙面打印情況嗎
你好我想問一下,2023年開出的發(fā)票,對(duì)方已經(jīng)使用了,現(xiàn)在可以部分沖紅嗎
那這個(gè)不是不報(bào)個(gè)稅嗎。不是報(bào)經(jīng)營所得嗎?個(gè)稅是自己在手機(jī)操作嗎?