您好,可以更正申報(bào),2023年沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),不能抵扣,正常交稅
2022年12月開(kāi)進(jìn)來(lái)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅款抵扣的了,就沒(méi)用認(rèn)證,現(xiàn)在到了2023年2月了,2月又沒(méi)有開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,有沒(méi)有抵扣,現(xiàn)在都跨年了,這個(gè)怎么處理比較好?謝謝老師
老師,請(qǐng)問(wèn)我們是現(xiàn)在將小規(guī)模納稅人申成一般納稅人,那么2023年3月—8月的進(jìn)項(xiàng)票能不能抵扣?(進(jìn)項(xiàng)票在九月開(kāi)出。)
老師好,我想請(qǐng)問(wèn)下我有一張2023年12月開(kāi)具的進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票,2023.12月的時(shí)候直接全部計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了,進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有抵扣,現(xiàn)在我要申報(bào)2024.01的增值稅,需要用這張發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行抵扣,我2024.01申報(bào)的時(shí)候能用這張發(fā)票抵扣嗎?那2024.01這部分怎么做分錄呢
老師,9月份稅務(wù)說(shuō)去年有10萬(wàn)的成本票不能抵扣,已經(jīng)在2023年度所得稅調(diào)減成本,補(bǔ)交了所得稅和滯納金,增值稅也進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了,我在這個(gè)月的賬務(wù)處理該怎么作?
老師,我想問(wèn)下,我們是軟件公司,以前一直沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,本月因?yàn)殚_(kāi)具了一般項(xiàng)目技術(shù)服務(wù)費(fèi)較多,能抵扣2017-2023年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額么?是否有風(fēng)險(xiǎn)?
老師個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)范圍里只有勞務(wù)服務(wù),但是偶然接了一個(gè)異地建筑工程,開(kāi)了一張建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi)的普票,金額含稅70700。外經(jīng)證也報(bào)驗(yàn)了。風(fēng)險(xiǎn)大嗎?
刷題做過(guò)的題在那里找?
逆流交易,母公司認(rèn)可子公司的減值么
2023.12.31賬面價(jià)值應(yīng)該是2030?怎么是1800? 題意:應(yīng)計(jì)提230,說(shuō)明設(shè)備有減值,所以2030-230=1800, 1800是可變凈值吧?算折舊時(shí),應(yīng)該是()賬面2838-30凈殘值)的
印花稅不用計(jì)提直接做分錄嗎?要怎么做
老師,外幣非貨幣性項(xiàng)目為什么有的有匯兌差額(交易性金融資產(chǎn))又沒(méi)有匯兌差額(固定資產(chǎn))?還有外幣非貨幣性項(xiàng)目不是采用的交易日的即期匯率嗎,為什么交易性金融資產(chǎn)又要看資產(chǎn)負(fù)債表日的匯率,學(xué)的好混亂,感覺(jué)外幣貨幣性項(xiàng)目和外幣非貨幣性項(xiàng)目分不清了,做題目也無(wú)從下手
問(wèn)題1:老師,我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費(fèi)。他給我們開(kāi)了18800的6個(gè)點(diǎn)的物料推廣費(fèi)票。1月份開(kāi)的。 后面因?yàn)樾枰獩_紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計(jì)信息確認(rèn)單,他那邊確認(rèn),他那邊給我開(kāi)了5000元的負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖發(fā)票。 然后想問(wèn)一下老師進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄。當(dāng)時(shí)我們是做的借銷(xiāo)售費(fèi)用,物料推廣費(fèi)。借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸就是應(yīng)付賬款。 想問(wèn)一下,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎么做?
第三道題,我哪里計(jì)算錯(cuò)了。
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)更換法人有什么流程?需要準(zhǔn)備什么?
老師好,這道題第一問(wèn)答案分母上5%是哪里來(lái)的呢?謝謝