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老師 我們是去年8月申請的個體戶執(zhí)照,,是查賬征收的,但是一直沒有建帳,我就想問去年8月到今年的3月31號開票的都是有1個點稅率的,我做憑證的時候,做借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金因為我們是沒有超過45萬,月底我這個應(yīng)交稅金要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面是吧我的問題是 我每個季度都是按票面金額報稅和個人所得稅的,那我現(xiàn)在賬面上的營業(yè)外收入和我報的個人所得稅有關(guān)系么
好的,第二個問題我們10月依舊是小規(guī)模納稅人,公戶收到了正常貨款,但是我們11月申請轉(zhuǎn)為一般納稅人,10月收入就沒有給客戶開具發(fā)票,因為我是10月底申請的轉(zhuǎn)為一般納稅人,我們稅務(wù)局這邊的要求是在11月中旬先要按照小規(guī)模納稅人把10月的增值稅申報,12月才能正常按照一般人申報11月,但是我申報10月的時候忘記了這些10月收到的費用,又是0申報的,11月成為一般人之后10月的收入按照一般人補開了發(fā)票,那老師10月我還用做一筆無錢收入嗎,借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,在11月把無票收入沖紅做一筆借方主營業(yè)務(wù)收入,貸方預(yù)收賬款,然后再按照11月開的發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)收入,借方應(yīng)收賬款,貸方主營業(yè)務(wù)收入是上面那樣,還是我10月直接不結(jié)轉(zhuǎn)收入,11月直接按照開票金額結(jié)轉(zhuǎn)呢還有一個問題就是因為11月要成為一般人的話,先要在11月中旬按照小規(guī)模把10月的增值稅報了,但是我10月屬于有收入11月按照一般人開的發(fā)票,所以當時我10月的增值稅就0申報了,這個10月增值稅還用更正申報嗎,我每個月都按照進賬收入在用友上做賬了
老師,我們每個月和客戶對賬周期是上月21號到本月20號,開票也是開這個時間段的,我們做賬時候的收入是按當月的實際銷售金額計入主營業(yè)務(wù)收入的,申報企業(yè)所得稅的收入也是按照賬上實際金額填寫企業(yè)所得稅申報表,但是申報增值稅是按照開票金額申報的.也是申報系統(tǒng)自動帶出的金額,這樣做有稅務(wù)風險嗎,如果有,我們應(yīng)該怎么做
公司是商業(yè)樓棟物業(yè)公司,1.我們都是開給業(yè)主的普票,現(xiàn)在我報12月稅,現(xiàn)在科目余額表主營業(yè)務(wù)收入本年累計數(shù)730124.36元比電子稅務(wù)局增值稅主表本年累計數(shù)729192.79要多730124.36-729192.79=931.56元,我們實際的12月的收入是729192.79,也就是說電子稅務(wù)局的本年累計數(shù)就是我們公賬收到的數(shù)729192.79元,這個差異931.56元原因是我們12月未開票收入有24萬,50萬是開票收入(我按實際的報了),但這24萬我大部分折算成6%的稅率報稅了,
公司是商業(yè)樓棟物業(yè)公司,1.我們都是開給業(yè)主的普票,現(xiàn)在我報12月稅,現(xiàn)在科目余額表主營業(yè)務(wù)收入本年累計數(shù)730124.36元比電子稅務(wù)局增值稅主表本年累計數(shù)729192.79要多730124.36-729192.79=931.56元,我們實際的12月的收入是729192.79,也就是說電子稅務(wù)局的本年累計數(shù)就是我們公賬收到的數(shù)729192.79元,這個差異931.56元原因是我們12月未開票收入有24萬,50萬是開票收入(我按實際的報了),但這24萬我大部分折算成6%的稅率報稅了,非常小的部分我折算成9%的稅率報稅了,所以造成了這個931.56的差異,實際報的電子稅務(wù)局729192.79元這個數(shù)據(jù)是對的, 現(xiàn)在科目余額表主營收入多931.56元,要怎么調(diào)賬呢?
老師好,老師建筑合同在寫工程名稱和工程地點的時候可以不寫某某市嗎?只寫哪個區(qū)
有沒有哪位老師知道,吉林地區(qū)中級會計考試報名條件有哪些?大專證有了今年剛拿到的,工作年限要滿五年,需要哪些證明?目前只有單位開具的工作證明。 社保繳費年限,還有繳費社保單位和繼續(xù)教育都對不起來,不知道可不可以報名 哪位老師能幫解答一下
老師,請問紅沖上年度的分紅款,對企業(yè)所得稅有影響嗎
老師,公司收到同行因倒閉無償轉(zhuǎn)讓的貨物,0成本賬務(wù)要怎么處理比較好?
季度沒超30萬,月超10萬,這樣交稅嗎
賬上其他應(yīng)收張三一萬五,收不回來了。其他應(yīng)付李四一萬八不用付了。這兩個科目能否對沖下?符合會計做賬要求嗎
老師,收購玉米,然后做銷售,農(nóng)民沒有發(fā)票,我們自己開銷售發(fā)票免稅,可以嗎
電費一部分自己用一部分別人用,財務(wù)賬怎么做賬?
異地企業(yè)預(yù)繳是按收到款項。還是按自己開票預(yù)繳
老師您好,我公司有一名員工的保險費用是由他自己負擔的,包括單位部分和個人部分都是由他自己負擔。請問在支付工資時該怎么進行賬務(wù)處理
您好,按照賬面主營業(yè)務(wù)收入申報增值稅,將差額計入未開票收入的做法是正確的,這樣處理符合稅法規(guī)定,能夠確保申報收入與實際業(yè)務(wù)一致,只要后續(xù)補開發(fā)票時及時沖減未開票收入并保留好相關(guān)業(yè)務(wù)憑證,就能有效避免稅務(wù)風險。
就是相當于,不能重復(fù)計提收入,每個月就沒問題的哈。
?您好,對的,你這樣做沒問題,只要記住別把同一筆收入算兩次就行,賬上確認了收入就報稅,不管開沒開票,等以后開票了再沖掉之前報的未開票部分,這樣每個月的稅就都能報得準準的。
這樣的話,有的月份就會存在未開票收入是負數(shù)的情況。也是為了和賬面保持一致,未開票收入有的月份是負數(shù),有問題嗎老師
?您好,這個未開票收入出現(xiàn)負數(shù)是正常的,9年度累計大于等 于0就能申報,是因為當月補開了以前月份的未開票收入,只要你能清楚說明每筆負數(shù)的來源,確保賬務(wù)處理準確,并且有完整的業(yè)務(wù)憑證支持,這樣做就沒問題,反而能準確反映實際業(yè)務(wù)情況。
申報提示這個。然后我看了一下,有一個3月份有收入,但是,會計沒有申報稅。4.5.6月份都是按照賬面收入申報的。7月份根據(jù)賬面收入申報,未開票收入是一個負數(shù),填寫了完了。就提示這個,是因為3月份沒申報的原因嗎?老師,
?您好,申報比對沒通過,很可能是因為3月份有收入但沒申報,導(dǎo)致系統(tǒng)認為你漏報了。后來4、5、6月你按賬面收入申報,7月未開票收入又出現(xiàn)負數(shù),系統(tǒng)就檢測到數(shù)據(jù)對不上了。把3月份的漏報補上,再核對其他月份的未開票收入是否正確填寫,這樣申報就能恢復(fù)正常了。
好的,謝謝老師,明白了
?希望我的回復(fù)對您有幫助,謝謝您點擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!