借:其他應付款 貸:利潤分配-未分配利潤
老師好:3月份臨時人員工資計提 借:管理費用 貸:應付職工薪酬 6月份支付 借:應付職工薪酬貸:銀行存款。可7月份說這個工資由其他單位支付,他給我單位的現(xiàn)金。這個工資怎么沖?
老師問下,每月計提工資50000,發(fā)每月生活費40000,平時做的分錄計提借:管理費用/生產(chǎn)成本-工資40000 貸:應付職工薪酬40000 借:應付職工薪酬30000 貸:銀行存款30000 報表上有余額應付職工薪酬10000未發(fā),我可以這樣做分錄借:管理費用/生產(chǎn)成本 40000貸:應付職工薪酬 40000 轉(zhuǎn)借:應付職工薪酬40000貸:其他應付款-職工工資40000,借:其他應付款-職工工資30000 貸:銀行存款30000,這樣報表上就體現(xiàn)余額在其他應付款里了。應付職工薪酬沒有余額。
比如這個人先預支了工資,工資表應發(fā)是2萬,但是實際銀行多發(fā)了,比應發(fā)還要多,我就做借應付職工薪酬,貸其他應收款,然后在做一筆其他應收款,銀行存款,然后下個月再沖借應付職工薪酬,貸其他應收款?我賬上現(xiàn)在沖了,貸方有余額,如果不沖應付職工薪酬,我的應付職工薪酬貸方就對不到還有沒發(fā)的
計提工資的時候是借管理理費用代應付職工薪酬 ,借應付職工薪酬,貸其他應付款未付工資。發(fā)放的時候是借未付工資,貸銀行存款其他應付社保啥的,如果是晚兩個月發(fā)工資,其他應付款未付工資最后有余額,這樣可以嗎?
老師,請問一下老板公戶7月份轉(zhuǎn)了錢給員工,但是申報名單給我的沒有。能不能在8月份把這兩個員工申報上去啊。就相當于7月初預支了8月份的工資,這樣做。借其他應收款 貸銀行存款 8月份直接做計提發(fā)放工資 借管理費用 工資 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬 貸其他應收款
教師總成本5000元當月收入總額5569元,師資成本占比是多少
個體戶開票一次性開滿300萬的發(fā)票,需要繳納多少稅款?是不是直接升為一般納稅人了?
老師,自然人給企業(yè)代開場地租賃專票,請問需要繳納房產(chǎn)稅嗎
你好老師,我們課上講的買的這個汽車500,000一次性扣除那這筆賬戶的分錄怎么做的?
甲公司占有乙公司20%有表決權(quán)的股份。2020年乙公司將其成本為300萬的a商品以450萬的價格銷售給甲公司,在2020年甲公司將購入的a商品作為重復核算,甲公司購入該商品尚未對外出售。2020年乙公司實現(xiàn)凈利潤3000萬。2021年,甲公司將a商品的60%出售給外部的獨立第三方,2021年乙公司是實現(xiàn)凈利潤1800萬元。請幫忙計算甲公司在2020年和2021年分別的投資收益是多少?
老師,開具垃圾清運的發(fā)票的話,是不是需要道路許可證才能開具
老師,應交所得稅,所得稅費用,遞延所得稅的計算公式是什么?
老師:員工2~4有工資申報,并預繳個稅5月離職,并做離職除了,個稅無申報。先7月又返回錄用,7工資2.2W,個稅要交多少?怎么計算?
本月開票收入70萬,含上月申報未開票收入的10萬,本月未開票收入6萬,怎么填寫申報表呢
老師,我們一個公司控股另一個新公司,舊公司人員到新公司上班,那舊公司報稅如何申報,以后業(yè)務都在新公司
貸方用用以前年度損益調(diào)整科目,月末在結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎?
可以的,沒問題的哈
如果是小企業(yè)會計準則,這樣調(diào)整也可以吧
是小企業(yè)會計準則就是我那樣做
老師,我想問一下,我看我家軟件的系統(tǒng)參數(shù)上面寫的是才用小企業(yè)會計準則(2013年頒),但是科目中也是有以前年度損益調(diào)整這個科目的,那我就可以正常使用吧
嗯嗯,可以正常使用的哈
如果不超過1000元,我可以直接沖減制造費用嗎不調(diào)整以前的利潤了,還是說金額查過多少我我可以直接調(diào)賬,不調(diào)整以前的往年利潤
可以的,直接在調(diào)整今年的費用就行
那么這個金額超過多少有具體的規(guī)定嗎
就是1000元以內(nèi)小金額就可以
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。