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我7月份開了一張發(fā)票不含稅7萬,8月份把這張發(fā)票沖紅了,那我報7月份的增值稅這個7萬要報嗎

2025-08-09 09:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-08-09 09:41

報7月份的增值稅這個7萬要報的。

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快賬用戶2650 追問 2025-08-09 09:49

那水利基金那里要報這個7萬嗎

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齊紅老師 解答 2025-08-09 09:53

要的,水利基金那里要報這個7萬

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快賬用戶2650 追問 2025-08-09 09:55

那我下個月水利基金這個7萬報負數(shù)嗎

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齊紅老師 解答 2025-08-09 09:58

是的,下個月水利基金這個7萬報負數(shù),按增值稅申報收入申報

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快賬用戶2650 追問 2025-08-09 09:59

水利基金負數(shù)會到下期抵扣嗎

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齊紅老師 解答 2025-08-09 10:06

這個不確定,不確定是下期抵還是會讓申請退稅

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報7月份的增值稅這個7萬要報的。
2025-08-09
您好??梢陨暾埻硕惢蛘叩挚垡院蟮亩惪睢?/div>
2022-08-11
同學(xué)你好 不能 七月要做的
2023-08-10
你好,申報7-9月稅款的時候是需要計算進去的,因為當(dāng)時是屬于正常發(fā)票的 紅沖是在10月份,只能沖銷第四季度的收入
2019-10-14
建議在做7月份增值稅變更
2022-09-15
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