您好,可以的,往來科目我們只是過渡,再說列示負債表時我們也要重分類的
如果先支付貨款,正常是借預(yù)付賬款,但我用借應(yīng)付賬款科目來做可以嗎?
老師,我們公司有好幾筆支付了貨款的首付款,我可以放到應(yīng)付賬款不放預(yù)付賬款上嗎
老師你好,請問客戶之前預(yù)付的貨款可以直接轉(zhuǎn)借款嗎
老師您好!支付貨款的定金,但是已經(jīng)有應(yīng)付賬款這個科目了,可不可以計在應(yīng)付賬款的借方
老師,你好!個人代我們公司預(yù)收貨款,我可以這樣做會計分錄嗎?借:應(yīng)收賬款—某人,貸:預(yù)收賬款
股東轉(zhuǎn)股,變更法人,沒有實際驗資,分錄怎么寫
成本分析計算,ERP和金蝶對賬
有個疑問假設(shè)員工6月入職,7月發(fā)的6月工資,8月申報。都是這樣對嗎?那7月發(fā)6月工資,是不是社保就要從6月開始交了……7月發(fā)的時候就按實際應(yīng)發(fā)的報可以嗎?(按未扣社保的金額報,也不填寫社保金額了)
制造業(yè)會計月末結(jié)賬,怎樣計算,ERP和金蝶對賬有困難
老師,出口額如何取數(shù),
馬上說沒為員工都要交社保,這個怎么辦?是簽合同的還是自然人申報的了。還是發(fā)工資的都算,比如2025.9月之前的沒交可不可以
發(fā)票沒收到入了固定資產(chǎn) 后面需要調(diào)賬嗎
老師,老板去醫(yī)院檢查,開的檢查費收費單,可以報銷嗎
B公司的錢存放在A公司賬戶--1銀行賬戶,A公司--1銀行賬戶替B公司轉(zhuǎn)款A(yù)公司--2銀行賬戶,請分別作出A 公司和B公司的會計處理分錄
老師您好想咨詢下屬于國企的糧食收儲公司就是以前的糧食局銷售小麥是免稅的嗎
如果預(yù)付的金額比較大,導(dǎo)致應(yīng)付賬款的借方是負數(shù)也可以嗎
您好,可以的,往來科目借或貸有余額沒關(guān)系 ,要重分類的 我們工作中用到的重分類總結(jié)如下 資產(chǎn)負債表中可能存在重分類的科目有:應(yīng)收賬款與預(yù)收賬款;應(yīng)付賬款與預(yù)付賬款;其他應(yīng)收款與其他應(yīng)付款 “應(yīng)收賬款”=應(yīng)收賬款所屬明細科目的借方余額合計數(shù)+預(yù)收賬款所屬明細科目借方余額合計數(shù)一計提的相應(yīng)的壞賬準備計算填列; ? “預(yù)收款項”=應(yīng)收賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)+預(yù)收賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)計算填列; ? “應(yīng)付賬款”=應(yīng)付賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)+預(yù)付賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)計算填列; ? “預(yù)付款項”=根據(jù)應(yīng)付賬款所屬明細科目借方余額合計數(shù)+預(yù)付賬款所屬明細科目借方余額合計數(shù)計算填列; ? “其他應(yīng)收款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細科目借方余額合計數(shù)+其他應(yīng)付款明細科目借方余額合計數(shù)一計提的相應(yīng)的壞賬準備計算填列; ? “其他應(yīng)付款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細科目貸方余額合計數(shù)+其他應(yīng)付款明細科目貸方余額合計數(shù)計算填列。 比如 應(yīng)收賬款科目借方余額100,明細是 應(yīng)收賬款-A 借方余額 120,應(yīng)收賬款-B 貸方余額 20 應(yīng)付賬款科目貸方余額200,明細是 應(yīng)付賬款-C 貸方余額 250,應(yīng)付賬款-D 借方余額 50 報表列示
好的 謝謝老師
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