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老師問一下,我們是合作社,賣蔬菜和水果,但是一部分水果是我們自己種植的,一部分是收購農(nóng)戶的,我知道水果二次銷售不免增值稅,但是如果免稅的和不免稅的加起來一個季度超了30萬,怎么上增值稅,是只有不免稅的上稅還是所有開了票的都上稅?

2025-08-08 17:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-08 17:28

免稅的不交,不免稅的按1%

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免稅的不交,不免稅的按1%
2025-08-08
可以的可以做帳的
2023-09-21
你好,一般納稅人如果調(diào)料取得增值稅專票,對外銷售開具發(fā)票的時候是可以抵扣的?
2022-11-24
你好,可以免增值稅附加稅的不超過。
2023-09-07
你好!是的。這個是可以計算抵扣 你看看下這里 https://baijiahao.baidu.com/s?id=1715457739765250994%26wfr=spider%26for=pc
2022-04-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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