借:生產(chǎn)成本
貸:原材料
老師,你好,如果明確某客戶的應(yīng)收賬款已經(jīng)收不回來了,除了做借:壞賬準(zhǔn)備,貸:應(yīng)收外還需要怎么處理?因?yàn)楫?dāng)時這個客戶的銷售已經(jīng)作為收入出來的,現(xiàn)在錢沒有收到,成本也收不回來,應(yīng)該怎么處理呢
老師你好,請問有一筆費(fèi)用已經(jīng)記在賬里面了,也申報了預(yù)繳所得稅,但是后來發(fā)現(xiàn)這筆費(fèi)用計(jì)入賬上是不妥的,如果直接在那個月把那筆費(fèi)用刪除,改報表的話就會產(chǎn)生滯納金,那怎樣做才不會產(chǎn)生滯納金呢?
老師好,我們公司有研發(fā)費(fèi)用,但是要到下個季度和匯算清繳的時候才可以加計(jì)扣除,現(xiàn)在要申報第二季度的企業(yè)所得稅,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除部分怎么做賬務(wù)處理,才可以不多繳稅呢
老師:你好!如果是在今年6月份的時候發(fā)現(xiàn)往年賬務(wù)處理有錯:在計(jì)提第四季度末所得稅時當(dāng)時沒有計(jì)提,結(jié)果在今年1月份的時候才計(jì)提的。但是沒有用到以前年度損益這個科目去過渡,分錄是:借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 ?請問還要調(diào)整嗎?如果要調(diào)整的話要怎么做分錄?
老師好,請問, 本月起調(diào)整了新的個稅 專項(xiàng)附加扣除。,但是8月已經(jīng)發(fā)放工資,也已經(jīng)扣了86元個稅。現(xiàn)在9月申報時系統(tǒng)自動按照新的專項(xiàng)附加扣除計(jì)算,發(fā)現(xiàn)不但不用交個稅,已經(jīng)還多交了35元。請問老師這個怎么做分錄啊? 發(fā)工資時扣的個稅86, 報稅時發(fā)現(xiàn)不需要交稅, 這個怎么調(diào)整,怎么做分錄。請老師詳細(xì)解答。謝謝。
建筑企業(yè),預(yù)收的工程款,如何區(qū)分是繳納預(yù)繳增值稅還是繳納增值稅,繳納增值稅發(fā)生是根據(jù)什么來確定的。
你好老師我的課程今年10月到期,有些課程還來不及看,那到時過期我還能看?
老師,個體工商戶的名稱是秦悅,那公司還以用這個名字嗎,會不會顯示核名不通過呀
客戶注冊了ab公司,社保在a公司買a公司報工資,現(xiàn)在新注冊的b公司需要報工資,就把他踢過去那邊報工資了,社保還是在a公司購買,但是沒報工資了。這樣會有問題嗎?客戶又擔(dān)心領(lǐng)不到退休金
你好,老師,我想問下我之前買的課程今年10月要到期了,課程到時候還能看?
老師您好:工程施工企業(yè)支付的 保函費(fèi) 是記入其他應(yīng)收款科目嗎?以后能返回來是嗎
成本不含稅,銷售也不含稅
老師,零食店怎么做賬,報稅按無票收入嗎
老師,我們是外貿(mào)企業(yè),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做了退稅勾選,但是在出口發(fā)票狀態(tài)查詢里沒有查到自己勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票信息更沒顯示已稽核和未稽核,
計(jì)提工資要+老板給我們交納的這部份社保費(fèi)用嗎?