你好,按理解,免稅銷售額的技術(shù)服務(wù)合同里的材料部分的進項稅額需要做進項稅額轉(zhuǎn)出
老師,企業(yè)的農(nóng)產(chǎn)品收購分錄如下:借原材料 應(yīng)交稅費進項稅 貸:銀行存款 因用于免稅項目進項稅額需轉(zhuǎn)出分錄怎么做呢? 借:原材料 貸:進項稅額轉(zhuǎn)出 還是 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:進項稅額轉(zhuǎn)出
您好!老師,我剛到一個公司,公司銷售產(chǎn)品及技術(shù)服務(wù),簽定的有技術(shù)服務(wù)合同,稅率寫的6%,稅費由乙方承擔(dān)(我方),這項技術(shù)公司這邊可以開進項稅額嗎?
請問用于安裝機器設(shè)備(在建工程)的原材料在寫會計分錄時需要將原材料的進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?請問什么情況下原材料的進項稅額需要轉(zhuǎn)出呢?
銷售里面有系統(tǒng)也有服務(wù),開出技術(shù)服務(wù)6%發(fā)票,進項是收到系統(tǒng)13%發(fā)票,這樣可以嗎?合同簽的一個金額,服務(wù)占大部分
老師 生活服務(wù)也2021.3月之前免稅銷售額所對應(yīng)的進項稅都需要做進項稅轉(zhuǎn)出,那2021.3月之后進項稅還需要做轉(zhuǎn)出嗎?
老師,進出口企業(yè),設(shè)置匯率的月初1號或者當(dāng)日匯率在哪設(shè)置?
老師,我們是建筑施工企業(yè),是被掛靠方,有一個項目入場施工時,出了一個事故,我們幫掛靠方墊付了100萬,我們也掛了其他應(yīng)收款-100,但是掛靠方不想承擔(dān)這么多,掛靠方只承擔(dān)20萬,剩下的80萬由開發(fā)企業(yè)補給我們,就是結(jié)算多做出來80萬,這樣的話,我目前已經(jīng)給掛靠方付工程款的時候扣回了20萬了,但我賬上一直掛著剩下的80萬,這咋辦
在電子稅務(wù)局辦理多增值稅退稅還會被查?
郭老師呼叫郭老師,郭老師在嗎?
老師,6月份印花稅多計提了0.01怎么做分錄沖回來。
老師,出口退稅企業(yè)有沒有內(nèi)銷的部分,就不全是出口的?
支付拍攝廣告定金怎么入賬?
老師,八個點買13個點的票怎么算成本?
異常憑證轉(zhuǎn)出的進項稅怎么做賬
老師,你好。跨區(qū)涉稅事項核銷要怎么核銷?
技術(shù)開發(fā)合同的材料部分是需要做進項轉(zhuǎn)出是吧,可也有需要繳納稅費的部分呢,這部分無法劃分怎么弄呢
意思是材料部分,單獨開13%銷項發(fā)票了?
是呀,采購材料部分的發(fā)票開的是13的稅率
是指材料是否按銷售13%開具 ?
不是呀,技術(shù)開發(fā)合同是免稅的,只不過技術(shù)開發(fā)合同的有一部分是按6%繳納銷項稅的,現(xiàn)在就是這一個技術(shù)開發(fā)合同的材料部分是否做進項稅額轉(zhuǎn)出
需要的,按免稅收入占收入比例,做進項轉(zhuǎn)出