同學,你好
做應(yīng)交稅費
老師好,我們單位有幾個員工的工資走的是勞務(wù)派遣性質(zhì),那他們的工資是按勞務(wù)報酬所得計算個稅,還是按工資薪金所得算個稅啊
我們有個核定的工程裝修個體戶,然后對方幫我們做的是機械施工的,他的工資我是做勞務(wù)費還是工資薪金合算好,可以少交點個稅
老師們,請教一個問題,員工以工資薪金形式領(lǐng)取的提成,該員工離職后,出現(xiàn)退貨,那邊他的提成也該退出來,現(xiàn)在是他把該退出來的提成交到公司了,我們就是紅沖之前的應(yīng)付職工薪酬。那他之前交得個稅怎么弄哦,報個稅的時候也要提交該員工的工資么?該怎么申報這個員工的工資個稅問題?退稅的話稅務(wù)局一般不會退的吧。
老師浴池的搓澡工和按摩師的工資我們是給一個領(lǐng)班的,那這個科目怎么做?是應(yīng)付職工薪酬嗎?還是需要他們給我們開發(fā)票直接入成本?
老師您好,我們公司有兩個員工,老板給承擔他們的工資薪金的個人所得稅,那么老板給員工承擔的工資薪金的個人所得稅應(yīng)該怎么走賬?
第3問 不投資 -2500代表什么 投資后 凈利潤中-1000代表什么
老師,我公司上個月出口退稅,今天我申報的時候自檢說采購發(fā)票和海關(guān)單不一致,我查看了都是一樣的,就是采購發(fā)票開出來的品名空格多了一點,有一點差異,自檢跳了一個疑點,請問這樣可以申報上去嗎?
老師您好小規(guī)模銷售額30萬免交增值稅稅在哪里可以查到
賬務(wù)處理金額寫錯了,下月調(diào)整,是全額沖回原有的分錄,還是沖減多做的金額?假設(shè)原分錄為借:固定資產(chǎn)清理5000 貸:資產(chǎn)處置損益5000。多做了200元。
老師我們公司有一個賬戶以前在外賬會計那了,這個月剛拿回來,個稅系統(tǒng)登錄以后沒有信息,現(xiàn)在外賬會計說給我倒一份備份,有備份了我應(yīng)該怎么操作
附加稅和增值稅需要寫計提憑證嗎?
給同一個客戶開發(fā)票,要求不連號,分3次開發(fā)票,這個月也沒有給別人開票,怎么才能不連號
老師,我想問一下,填寫殘保金的提交,上年工資是未扣除社保的工資還是扣除社保之后的工資
上一年應(yīng)交稅費~個稅有余額120元,我們公司一直沒有做計提,就直接記借應(yīng)交稅費個稅貸銀行存款,今天一月份建的賬套,以前讓代賬公司做的,那么這個余額我用處理么
社保增員和減員怎么操作
好的,謝謝老師
不客氣,回答滿意麻煩5星好評,十分感謝!