同學(xué),你好
你已經(jīng)申報(bào)了嗎?
老師好,企業(yè)做的是外貿(mào)出口沒有內(nèi)銷。他的進(jìn)項(xiàng)稅有抵扣出口是免稅的,有做銷項(xiàng)稅,還給退稅了。進(jìn)項(xiàng)是不是要做轉(zhuǎn)出
老師,你好,我是外貿(mào)公司,有一票貨是配件,沒有對(duì)應(yīng)的報(bào)關(guān)單,所以不能退稅,要按照視同內(nèi)銷交增值稅,我在進(jìn)行抵扣的時(shí)候是用發(fā)票抵扣勾選還是選出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷發(fā)票勾選?
外貿(mào)出口企業(yè),房租的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票能抵扣嗎(這家公司只出口,幾乎沒有內(nèi)銷)?如果不能抵扣,發(fā)票勾選選擇用于非應(yīng)稅項(xiàng)目對(duì)嗎?
一般納稅人的外貿(mào)企業(yè),出口對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不申請(qǐng)退稅了,出口對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)能抵扣內(nèi)銷的嗎? 外貿(mào)和內(nèi)銷的貨物進(jìn)項(xiàng)票是一樣的貨,同一個(gè)產(chǎn)品
老師,我們公司外貿(mào)企業(yè),有出口和內(nèi)銷的產(chǎn)品,出口是免增值稅的,對(duì)應(yīng)出口的進(jìn)項(xiàng)稅不去申請(qǐng)退稅,直接可以拿來抵扣內(nèi)銷的銷項(xiàng)稅嗎,主要是內(nèi)銷收入占比較多。
第3問 不投資 -2500代表什么 投資后 凈利潤(rùn)中-1000代表什么
老師,我公司上個(gè)月出口退稅,今天我申報(bào)的時(shí)候自檢說采購(gòu)發(fā)票和海關(guān)單不一致,我查看了都是一樣的,就是采購(gòu)發(fā)票開出來的品名空格多了一點(diǎn),有一點(diǎn)差異,自檢跳了一個(gè)疑點(diǎn),請(qǐng)問這樣可以申報(bào)上去嗎?
老師您好小規(guī)模銷售額30萬免交增值稅稅在哪里可以查到
賬務(wù)處理金額寫錯(cuò)了,下月調(diào)整,是全額沖回原有的分錄,還是沖減多做的金額?假設(shè)原分錄為借:固定資產(chǎn)清理5000 貸:資產(chǎn)處置損益5000。多做了200元。
老師我們公司有一個(gè)賬戶以前在外賬會(huì)計(jì)那了,這個(gè)月剛拿回來,個(gè)稅系統(tǒng)登錄以后沒有信息,現(xiàn)在外賬會(huì)計(jì)說給我倒一份備份,有備份了我應(yīng)該怎么操作
附加稅和增值稅需要寫計(jì)提憑證嗎?
給同一個(gè)客戶開發(fā)票,要求不連號(hào),分3次開發(fā)票,這個(gè)月也沒有給別人開票,怎么才能不連號(hào)
老師,我想問一下,填寫殘保金的提交,上年工資是未扣除社保的工資還是扣除社保之后的工資
上一年應(yīng)交稅費(fèi)~個(gè)稅有余額120元,我們公司一直沒有做計(jì)提,就直接記借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅貸銀行存款,今天一月份建的賬套,以前讓代賬公司做的,那么這個(gè)余額我用處理么
社保增員和減員怎么操作
沒有呢,還沒有申報(bào)
同學(xué),你好
那可以撤銷
具體怎么撤銷呢?如果撤銷,當(dāng)時(shí)一起勾選的其他發(fā)票是不是也要一起撤回了?
同學(xué),你好
你是勾選了抵扣勾選,是嗎??
退稅勾選
第一步:登錄電子稅務(wù)局,依次點(diǎn)擊“我要辦稅”——“出口退稅管理”——“出口退(免)稅申報(bào)”;第二步:進(jìn)入“出口退(免)稅申報(bào)”——“進(jìn)貨憑證信息回退申請(qǐng)”模塊,點(diǎn)擊“在線申報(bào)”;第三步:進(jìn)行明細(xì)數(shù)據(jù)采集,點(diǎn)擊“新建”;第四步:錄入相關(guān)信息后,點(diǎn)擊“保存并添加”;第五步:點(diǎn)擊“生成申報(bào)數(shù)據(jù)”;第六步:確認(rèn)申報(bào)數(shù)據(jù)無誤后,點(diǎn)擊“正式申報(bào)”;第七步:顯示“數(shù)據(jù)生成成功”,審核狀態(tài)顯示“待審核”;