你好,是的,你分析的是對的
稅收滯納金在填寫企業(yè)所得稅一般企業(yè)成本支出明細(xì)表時應(yīng)該填在營業(yè)外支出哪行?
所得稅匯算清繳 當(dāng)年度有稅收滯納金3283元。 請問在填寫一般企業(yè)成本支出明細(xì)表(A102010)中營業(yè)外支出明細(xì)項(xiàng)時: 是填寫在罰沒支出項(xiàng)目中還是其他項(xiàng)目中
請問企業(yè)支付的電費(fèi)滯納金在申報(bào)企業(yè)所得稅年度匯算清繳時,應(yīng)在一般企業(yè)支出明細(xì)表和納稅調(diào)整明細(xì)表里的哪一欄填寫?
匯算清繳,稅收滯納金在填一般企業(yè)成本支出明細(xì)表里,計(jì)入營業(yè)外支出里的罰沒支出還是其他?
企業(yè)所得稅匯算表里的成本支出表里的營業(yè)外支出的稅收滯納金是填在罰沒支出還是其他欄
第3問 不投資 -2500代表什么 投資后 凈利潤中-1000代表什么
老師,我公司上個月出口退稅,今天我申報(bào)的時候自檢說采購發(fā)票和海關(guān)單不一致,我查看了都是一樣的,就是采購發(fā)票開出來的品名空格多了一點(diǎn),有一點(diǎn)差異,自檢跳了一個疑點(diǎn),請問這樣可以申報(bào)上去嗎?
老師您好小規(guī)模銷售額30萬免交增值稅稅在哪里可以查到
賬務(wù)處理金額寫錯了,下月調(diào)整,是全額沖回原有的分錄,還是沖減多做的金額?假設(shè)原分錄為借:固定資產(chǎn)清理5000 貸:資產(chǎn)處置損益5000。多做了200元。
老師我們公司有一個賬戶以前在外賬會計(jì)那了,這個月剛拿回來,個稅系統(tǒng)登錄以后沒有信息,現(xiàn)在外賬會計(jì)說給我倒一份備份,有備份了我應(yīng)該怎么操作
附加稅和增值稅需要寫計(jì)提憑證嗎?
給同一個客戶開發(fā)票,要求不連號,分3次開發(fā)票,這個月也沒有給別人開票,怎么才能不連號
老師,我想問一下,填寫殘保金的提交,上年工資是未扣除社保的工資還是扣除社保之后的工資
上一年應(yīng)交稅費(fèi)~個稅有余額120元,我們公司一直沒有做計(jì)提,就直接記借應(yīng)交稅費(fèi)個稅貸銀行存款,今天一月份建的賬套,以前讓代賬公司做的,那么這個余額我用處理么
社保增員和減員怎么操作
就是填完會提示調(diào)增明細(xì)19欄罰款罰金和被沒收財(cái)務(wù)的損失是0,和一般企業(yè)成本支出明細(xì)表的罰沒金額不符,因?yàn)檫@個罰沒是稅收滯納金填在了調(diào)增明細(xì)表的20欄,這個有影響嗎?
你截圖過來看看我
就是圖片里提示的
這個罰沒支出好像只和19欄次有勾稽關(guān)系
這倆地方都需要填寫的
就是20欄填寫的和這個罰沒支出沒有勾稽關(guān)系,這個提示可以正常申報(bào)嗎?
應(yīng)該都填寫的這個,你填上試試