有風(fēng)險(xiǎn),因?yàn)槟愕亩愗?fù)達(dá)不到,容易預(yù)警你。稅務(wù)局要求自查補(bǔ)繳稅款
老師中午好,請(qǐng)教一個(gè)問題:我當(dāng)月收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有抵扣,因?yàn)閹齑娑噙M(jìn)項(xiàng)也就多出來很多,我所有商品入庫的時(shí)候會(huì)計(jì)分錄是,借記庫存商品和應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,然后每月實(shí)際認(rèn)證發(fā)票的時(shí)候,借記應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸記待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,,,,月末資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),就是我進(jìn)項(xiàng)沒有抵扣的,我這樣步驟對(duì)嗎
本公司是商貿(mào)公司,主要經(jīng)營汽車銷售和汽車配件銷售的,每個(gè)月開票金額200萬左右,我們每個(gè)月都有足夠的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,還需要交增值稅嗎。如果長期不交增值稅,稅負(fù)率達(dá)不到行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),會(huì)不會(huì)被稅務(wù)局查呢
老師,我們收到有增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額做的科目是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,那我納稅申報(bào)需要填在申報(bào)表上嗎?我們一時(shí)半會(huì)兒都還不會(huì)認(rèn)證 ,因?yàn)橐恢睕]得銷項(xiàng)稅,準(zhǔn)備等到要抵扣的時(shí)候再認(rèn)證
老師,我公司收到財(cái)政專項(xiàng)應(yīng)付款,借:銀行存款,貸:專項(xiàng)應(yīng)付款。但稅務(wù)局說此筆金額需要作為不開票收入繳納銷項(xiàng)稅,增值稅申報(bào)時(shí)我公司可以用待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額直接抵扣,但是會(huì)計(jì)賬務(wù)上需要怎么處理嗎,不然稅務(wù)系統(tǒng)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)減少,但賬務(wù)上進(jìn)項(xiàng)稅額還在是原先的余額
老師 我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司 因?yàn)槭穷A(yù)售 所以取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都記在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里了 22年有幾筆留底退稅 當(dāng)時(shí)分錄:借 銀行存款 貸 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 上午領(lǐng)導(dǎo)說讓把退稅調(diào)到進(jìn)項(xiàng)稅額里 那么調(diào)賬分錄:借 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額(退稅金額負(fù)數(shù)) 貸 進(jìn)項(xiàng)稅額 (退稅金額正數(shù)) 是這樣嗎 老師
個(gè)人所得稅忘記繳納了產(chǎn)生滯納金,扣了11分,可以修復(fù)嗎
老師您好 我想請(qǐng)教您一個(gè)問題:我有一家工業(yè)企業(yè),2024年企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)納稅所得額是2,625,131.55,享受了小微企業(yè),現(xiàn)在稅務(wù)下風(fēng)險(xiǎn),說這個(gè)是臨界點(diǎn),我們應(yīng)該怎么應(yīng)對(duì)
老師,各種補(bǔ)貼,餐補(bǔ),話補(bǔ),車補(bǔ),獎(jiǎng)金需要合并工資一起算社保基數(shù)嗎?
售后回租的房產(chǎn)稅從價(jià)計(jì)征還是從租計(jì)征?
老師,我是昨天剛買的課怎么跟著學(xué)習(xí)
這里這個(gè)10塊多的應(yīng)交增值稅是怎么得的,怎么算的?住宿費(fèi)和的士為什么不用記人增值稅,住宿有專票!但是為什么沒計(jì)入?
老師,現(xiàn)在個(gè)體也是查賬征收,這樣申請(qǐng)個(gè)體還是公司合適啊
老師,請(qǐng)問法人股東可以以銀行承兌做為投資款投資嗎?
老師,公司有兩臺(tái)車是上一家單位直接過戶給我公司的,實(shí)質(zhì)上也沒有這兩輛車的所有權(quán),現(xiàn)在我公司把車輛再過戶給別人的時(shí)候,過戶人去稅務(wù)開了兩張銷售二手車的發(fā)票,這樣處理合適嗎?那我有這部分收入產(chǎn)生,又收不到錢,賬上怎么處理呢?
研發(fā)費(fèi)用一直費(fèi)用話不資本化的話 有沒有什么問題?