相當于租賃地方賣貨 ?
老師 請問幾個問題 1.我們付給客戶貨款 但是對方還未給我們開發(fā)票過來 這個怎么做分錄呢 ? 2.我們收到客戶的貨款 我們還沒給客戶開發(fā)票,這怎么做分錄呢?
老師 請問幾個問題 1.我們付給客戶貨款 ,錢已經付了,但是對方還未給我們開發(fā)票過來 這個怎么做分錄呢 ? 2.我們收到客戶的貨款 我們還沒給客戶開發(fā)票,這怎么做分錄呢?
客戶打款到廠里,我們進廠里的貨給客戶發(fā)貨,現(xiàn)在廠里讓我們給客戶開發(fā)票,這個賬怎么做
客戶欠我們的貨款是叫深圳先捷,后面客戶變更了公司名稱叫安徽先捷,打給我們的欠款都是從安徽先捷付款給我們公司,客戶給了我們公司他們的變更信息,這個我們公司收到款怎么處理,
你好老師,我們是廠家直接發(fā)貨給我們的客戶。如果是客戶的問題發(fā)生的退貨退款,廠家會收我們的退貨運費,然后我們又收客戶的運費。我們收到客戶的退貨運費要怎么做賬呀?
老師,請問A實繳100萬,然后股權轉讓給了B,現(xiàn)在B又要全額轉讓給C和D,比例是6:4,可以直接用這100萬的實繳金額嗎
老師,公司需要滿足什么條件,才能接收有工作居住證的員工啊
老師,請問律師事務所預收賬款貸方一直掛賬,需要確認無票收入繳納稅金嗎?
我們跟韓國簽訂的停車設備供應合同一共對方出47萬,我方在國內購買停車設備所需要的所有材料,韓國公司單獨提供一種電機從韓國發(fā)過來,但是不需要我們加工,只是最后和我們生產的東西組裝起來,我們是收的整體的價錢,沒有單獨區(qū)分組裝的加工費是多少,這種情況,我是算進料加工還是來料加工呢,應該怎么操作最有利
老師您好,我們這邊的社保是當月社保當月交。那么我做賬的時候就是計提繳納在一起,計提的話是計提公司?個人部分的總數(shù),就是我銀行劃款出去的數(shù)據(jù)對吧
我們自己的庫存商品。發(fā)放給員工。是員工福利。那之前抵扣的進項稅額需要轉出嗎?
老師,為啥第八題不選B 第八題的B和第六題的C不是一個意思嗎
員工工資5000,每月應扣個人部分社保523,七月底離職了,但是八月社保還要繼續(xù)繳納,費用走工資全額(1700)扣除,現(xiàn)在7月8月的會計分錄分別怎么寫?
老師,我申報完增值稅交完稅在哪里打印交款憑證
我有一筆收入,在24年沒有入賬,在25年確認了收入,做了以前年度損益調整科目,更正了24年的匯算清繳,那我24年的財報需要更正申報嗎?如果不更正的話那個報表數(shù)額對不上
不是,是他賣貨給我們客戶,賺錢,給我們部份
按貨物收入確認即可