同學(xué),你好
嗯嗯,是的
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)采購(gòu)兩種原材料發(fā)生的一筆運(yùn)費(fèi),要分?jǐn)傆?jì)入兩種原材料成本嗎?按原材料價(jià)格比例分?jǐn)倖???gòu)進(jìn)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄是怎樣的?謝謝!
如果入庫(kù)時(shí)原材料成本價(jià)里含了運(yùn)費(fèi),出庫(kù)時(shí),要按原材料入賬時(shí)含運(yùn)費(fèi)的成本價(jià)格重算單價(jià)嗎
老師 采購(gòu)原材料 共10種材料 ,材料價(jià)格不一,運(yùn)費(fèi)單獨(dú)提現(xiàn),請(qǐng)問(wèn)運(yùn)費(fèi)計(jì)入什么科目?
老師,運(yùn)雜費(fèi)和備品備件這兩個(gè)計(jì)稅對(duì)嗎? 設(shè)備及材料價(jià)格 設(shè)備價(jià)格:采用廠家詢價(jià)或市場(chǎng)價(jià)。 材料價(jià)格:采用項(xiàng)目所在地市場(chǎng)價(jià)或信息價(jià)。 運(yùn)雜費(fèi):國(guó)產(chǎn)設(shè)備按設(shè)備原價(jià)的6%,材料按材料原價(jià)的8%(已計(jì)入材料價(jià)格中)計(jì)算。 備品備件費(fèi):按設(shè)備原價(jià)的1%計(jì)算。
購(gòu)買原材料產(chǎn)生的費(fèi)用,計(jì)入原材料嗎?產(chǎn)品運(yùn)輸,裝卸費(fèi)用計(jì)入哪里?還是單獨(dú)計(jì)入管理費(fèi)用?。?/p>
老師在稅務(wù)系統(tǒng)未勾選電子客運(yùn)發(fā)票,會(huì)計(jì)還是計(jì)算抵扣的,電子系統(tǒng)的發(fā)票怎么處理有好幾個(gè)月的? 有些用于集體福利的進(jìn)賬票,做賬時(shí)直接做費(fèi)用了,系統(tǒng)的進(jìn)項(xiàng)票沒(méi)勾選,以上可以直接選擇不抵扣夠選嗎,有沒(méi)風(fēng)險(xiǎn)?
你好,老師,合伙公司,請(qǐng)問(wèn)如果法人貸款,會(huì)對(duì)股東造成影響嗎?或者有什么別的不好?或者風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,在申報(bào)24年的殘保金的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)預(yù)填的人數(shù)為31人,而實(shí)際個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)中的人數(shù)全年平均下來(lái)是 27.75人,最后自查發(fā)現(xiàn)是在所得稅申報(bào)時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)取數(shù)錯(cuò)誤而會(huì)計(jì)人員沒(méi)有發(fā)現(xiàn)進(jìn)行更改,那現(xiàn)在還可以進(jìn)行更改24年的所得稅匯算清繳申報(bào)表嗎?如果更改,會(huì)觸發(fā)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?謝謝老師!
老師你好,可以解釋一下畫(huà)起來(lái)的這句話什么意思嗎,沒(méi)太懂,
老師晚上好請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題 我們廠子花錢買的輪胎因?yàn)橐ヅ芸蛻?常常拿去給客戶當(dāng)樣品不掛賬 那月末算利潤(rùn)的時(shí)候 這個(gè)商品成本怎么記?
2×21年1月1日,甲公司以銀行存款672萬(wàn)元從非關(guān)聯(lián)公司購(gòu)入乙公司20%有表決權(quán)股份,取得對(duì)乙公司的有重大影響,當(dāng)日,乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為1030除一項(xiàng)Q存貨公允價(jià)值大于賬面價(jià)值25萬(wàn)元以外,其他可辨認(rèn)資產(chǎn)和負(fù)債的賬面價(jià)值與公允價(jià)值相等。本次投資前,甲公司不持有乙公司股份且與乙公司不存在關(guān)聯(lián)方關(guān)系。編制取的長(zhǎng)投時(shí)的入賬分錄? 主要問(wèn)題想問(wèn),初始入賬時(shí)的比一比,需不需要考慮條件中的:除一項(xiàng)Q存貨公允價(jià)值大于賬面價(jià)值25萬(wàn)元。 如672 VS(1030+25)×20%=211
公司的法人,不在公司開(kāi)工資,他的個(gè)稅用在這個(gè)公司報(bào)嗎
小規(guī)模納稅人是服務(wù)型企業(yè),稅種核定里有服務(wù)類的項(xiàng)目,但不是生活服務(wù),開(kāi)具了生活服務(wù)類的發(fā)票,但未進(jìn)行稅務(wù)核定,并申報(bào)和繳納了增值稅,這應(yīng)該怎么辦,稅務(wù)核定能補(bǔ)辦嘛
老師好,我們有一個(gè)推廣服務(wù)。為了這個(gè)推廣服務(wù)而發(fā)生的,咖啡費(fèi)用,餐費(fèi),水果費(fèi)和展會(huì)的鮮花費(fèi),這些費(fèi)用都直接計(jì)成本嗎?餐費(fèi)和鮮花費(fèi)如果有專票的話能抵扣嗎?
個(gè)體工商戶有開(kāi)具專票,每期稅局幫忙自動(dòng)申報(bào)的,現(xiàn)因?yàn)檫@季度有開(kāi)了專票,讓重新更正?,F(xiàn)在更正,填了專票金額,為什么一直不顯示應(yīng)納稅金呢?