同學(xué),你好
借:主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù)
貸:庫存商品 負(fù)數(shù)
#提問#假如一家食品批發(fā)公司 當(dāng)日銷售 借:應(yīng)收賬款100 貸:主營業(yè)務(wù)收入88.46 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅11.54 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本70 貸:庫存商品70 退回之前銷售商品 借:主營業(yè)務(wù)收入44.25 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅5.75 貸:應(yīng)收賬款50 結(jié)轉(zhuǎn)退貨成本 借:庫存商品50 貸:主營業(yè)務(wù)成本50 收款時(shí) 借:銀行存款50 貸:應(yīng)收賬款50 請問像這種情況可以直接減去退貨入賬嗎? 當(dāng)日銷售 借:應(yīng)收賬款50 貸:主營業(yè)務(wù)收入44.25 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅5.75 結(jié)轉(zhuǎn)銷售商品 借:主營業(yè)務(wù)成本20 貸:庫存商品20 收款時(shí) 借:銀行存款50 貸:應(yīng)收賬款50 可以這樣入賬嗎?
老師當(dāng)時(shí)銷售雞蛋記賬分錄是:借 應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 ,收到款時(shí): 借 銀行存款 貸 應(yīng)收賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品 ,那客戶退貨 借 -銀行存款 貸 -主營業(yè)務(wù)收入 借庫存商品 貸主營業(yè)務(wù)成本?
銷售貨物 已確認(rèn)收入借 應(yīng)收 貸主營貸銷項(xiàng) 并結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本借主營成本 貸庫存?,F(xiàn)因貨物破損。退給客戶部分款項(xiàng)。退款怎么做分錄?
結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,數(shù)據(jù)怎么算 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
老師,請問:質(zhì)量問題賠償貨物給客戶,借: 主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi),結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄怎么做?之前正常銷售商品的結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄是:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:發(fā)出商品
有一筆專家費(fèi)評審費(fèi)用,3700元,對方要求公對私打款,對方只開收據(jù)。這個(gè)我做賬了就企業(yè)所得稅納稅調(diào)增,另外合規(guī)的話,我還需要怎么處理呢?謝謝老師
老師 因?yàn)槲覀児べY一直發(fā)不了 賬戶上也沒錢交個(gè)稅 這種情況可以先按每月每人5000的情況先申報(bào) 12月份的個(gè)稅再把每個(gè)人累積還應(yīng)申報(bào)的錢再加上一起報(bào) 一起繳納嗎
一般納稅人公司。購買的固定資產(chǎn),之前預(yù)留了殘值,現(xiàn)在折舊完成了,還剩殘值怎么處理,可以現(xiàn)在直接把殘值折舊完了算了嗎
老師請問下,給員工工傷賠償金是計(jì)營業(yè)外支出嗎?
老師,公司的賬戶被凍結(jié)了,需要去稅務(wù)局大廳繳納。公司先給我轉(zhuǎn)賬,我再去稅務(wù)局大廳繳納。公司給我轉(zhuǎn)賬的時(shí)候?yàn)槭裁床恍枰鲑~呢?只做一個(gè)分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:其他應(yīng)付,為什么?
2024年6月7月電費(fèi),2025年才收到發(fā)票,應(yīng)該怎么入賬
老師,請問一下從2025年9月1日起所有人員都要求購社保這個(gè)事。我自己是個(gè)體戶就請2個(gè)工人也要購?但是員工很堅(jiān)定不想購買。什么好方案?
請問老師,我公司收到執(zhí)行通知書,現(xiàn)在公戶余額是31萬,但是可用余額是15萬,這是咋回事吶,被凍結(jié)了么?
老師想問下老板有個(gè)個(gè)體戶公司注銷了,現(xiàn)在要注冊一個(gè)小規(guī)模公司,地址可以用之前經(jīng)營的地址注冊嗎?
老師 公司用現(xiàn)金發(fā)工資合法嗎?