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老師,公司要注銷賬戶的相關(guān)賬務(wù)處理

2025-08-07 11:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-07 11:05

您好,你是指要把往來科目都清掉,是吧

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快賬用戶1005 追問 2025-08-07 11:07

那些借出去的資金沒收回來是入到營業(yè)外支出嗎?

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齊紅老師 解答 2025-08-07 11:08

是的,這個計入到營業(yè)外支出,不用支付的轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入

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快賬用戶1005 追問 2025-08-07 11:27

老師,是沒有提取法定盈余公積的,

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齊紅老師 解答 2025-08-07 11:27

那就不需要這樣再寫一步

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快賬用戶1005 追問 2025-08-07 11:30

那最后是不是還要做一筆:本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤

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齊紅老師 解答 2025-08-07 11:32

不用了,不用再做一筆本年利潤了

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快賬用戶1005 追問 2025-08-07 11:34

這樣科目匯總表本年利潤和利潤分配科目一正一負(fù)的,就是可以的是吧

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齊紅老師 解答 2025-08-07 11:35

本年利潤這個是指結(jié)轉(zhuǎn)損益類的才要做,這個分紅不需要用這個

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快賬用戶1005 追問 2025-08-07 11:38

但是現(xiàn)在是要注銷公司了,清掉了,結(jié)賬了不是要做這一筆嗎?

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齊紅老師 解答 2025-08-07 11:41

分完了這個未分配就沒有了

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快賬用戶1005 追問 2025-08-07 11:43

但是本年利潤是負(fù)數(shù),利潤分配是正數(shù),兩者相加剛好等于0,這樣也是不用做嗎?

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齊紅老師 解答 2025-08-07 11:45

本年利潤你沒有結(jié)轉(zhuǎn),是吧,沒有結(jié)轉(zhuǎn)就要做一筆

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快賬用戶1005 追問 2025-08-07 11:45

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-08-07 11:47

不客氣,很高興為您服務(wù)

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您好,你是指要把往來科目都清掉,是吧
2025-08-07
當(dāng)甲公司注銷,相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整至乙公司時,賬務(wù)處理需要按照以下步驟進(jìn)行: 1.資產(chǎn)轉(zhuǎn)移:甲公司的資產(chǎn)將轉(zhuǎn)移至乙公司。這可能包括固定資產(chǎn)、存貨、應(yīng)收賬款等。在乙公司的賬面上,應(yīng)按照公允價值或賬面價值記錄這些資產(chǎn)的增加。 2.負(fù)債轉(zhuǎn)移:甲公司的負(fù)債也將轉(zhuǎn)移至乙公司。這可能包括應(yīng)付賬款、短期借款等。在乙公司的賬面上,應(yīng)按照公允價值或賬面價值記錄這些負(fù)債的增加。 3.所有者權(quán)益調(diào)整:由于甲公司是乙公司的全資子公司,甲公司的所有者權(quán)益將歸屬于乙公司。在乙公司的賬面上,應(yīng)相應(yīng)增加所有者權(quán)益。 4.稅務(wù)處理:根據(jù)當(dāng)?shù)氐亩惙ㄒ?guī)定,可能需要進(jìn)行稅務(wù)申報和處理。這可能涉及到資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的稅務(wù)影響、所得稅等方面的問題。 5.財務(wù)報表調(diào)整:在乙公司的財務(wù)報表中,需要對相關(guān)項目進(jìn)行調(diào)整,以反映甲公司的業(yè)務(wù)調(diào)整。這可能包括合并財務(wù)報表的編制等。 具體的賬務(wù)處理分錄可能會因公司的具體情況和會計政策而有所不同。以下是一個示例: 假設(shè)甲公司的資產(chǎn)為100萬元,負(fù)債為50萬元,所有者權(quán)益為50萬元。乙公司以現(xiàn)金支付了甲公司的所有者權(quán)益50萬元。 甲公司的賬務(wù)處理: 借:負(fù)債 50萬元 所有者權(quán)益 50萬元 貸:資產(chǎn) 100萬元 乙公司的賬務(wù)處理: 借:資產(chǎn) 100萬元 貸:負(fù)債 50萬元 現(xiàn)金 50萬元
2024-06-18
你好,公司注銷,對公賬戶做銷戶結(jié)算 借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款
2020-09-03
這個借銀行 貸其他應(yīng)收款 這樣做
2021-09-26
你好同學(xué),公司轉(zhuǎn)讓的話,咱一般就是先變更工商,再變更稅務(wù),把工商信息變更為后面那個單位的,然后直接賬戶直接給他就可以了,咱不需要在賬戶里面做處理了。
2022-03-31
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