一般納稅人每月要報增值稅,根據(jù)銷項減去進項來申報
小規(guī)模季度申報增值稅,按收入*稅率來交增值稅
小企業(yè)和一般企業(yè),小規(guī)模納稅人和一般納稅人怎么區(qū)別
老師!小規(guī)模納稅人匯算清繳和一般納稅人匯算清繳有什么區(qū)別?
做賬報稅這塊不太懂老師能給講講嗎小規(guī)模納稅人和一般納稅人的區(qū)別簡易征收是針對小規(guī)模納稅人對吧?
一般納稅人和小規(guī)模的區(qū)別
個體的小規(guī)模和一般納稅人與小微企業(yè)的小規(guī)模納稅人和一般納稅人有什么區(qū)別?
我買的課程8.10號到期,那8.10號當天還能看嗎?
老師,請問申報工資,比如張三,6月入職的,7月未申報,8月才來申報工資,像這種情況入職日期可以填寫6月份不,然后這種就可以抵扣10000,這種處理方式需要后續(xù)稅務備查留什么資料不,有風險不
稅務取消清算,找管理員,解決會不會給企業(yè)帶來麻煩。管理員會秋后算賬嗎?
老師,8.1給企業(yè)軍人買的保溫杯怎么寫會計分錄呢
資本資產(chǎn)定價模型為:某資產(chǎn)必要收益率=無風險收益率+該資產(chǎn)的貝塔系數(shù)x(市場平均收益率-無風險收益率),A 證券的系統(tǒng)性風險是 B 證券的兩倍,則 A 證券的風險收益率是 B證券的兩倍,A 證券的必要收益率小于 B證券必要收益率的兩倍。,老師,這個可以解釋下嗎?
采購農(nóng)產(chǎn)品,進項稅計算扣除,9%和加計扣除1%怎么寫分錄
您好老師,我們是小規(guī)模的賣空調(diào)的公司,是不是因為上個月開了35萬的票,從定期定額,變成查賬征收了。怎么能變回來啊請問,目前額度是0,后面也會有固定額度嗎
機考模擬系統(tǒng) 網(wǎng)址是多少怎么登陸
當事人提出證據(jù)證明仲裁裁決有依法應撤銷情形的,可在收到裁決書之日起( )個月向仲裁委員會所在地的中級人民法院申請撤銷裁決
老師,出口企業(yè)有兩套賬嗎
小規(guī)模開出的發(fā)票可以專票嗎?還是只能是普通發(fā)票呢? 小規(guī)模收到的進項專業(yè)發(fā)票可以抵扣嗎? 小規(guī)模開票稅率有1%,3%還有其他稅率嗎? 比如,小規(guī)模7月開票含稅價5萬,開票票率是3%,則金額48543.69稅額1456.31 這個就按1456.31開繳納增值稅對嗎 附加1456.31*12%/2=87.37對嗎?
小規(guī)模開出的發(fā)票可以專票,小規(guī)模收到的進項專業(yè)發(fā)票不可以抵扣
小規(guī)模開票稅率有1%,3%,5%
小規(guī)模7月開票含稅價5萬,開票票率是3%,則金額48543.69,稅額1456.31
若季度開票不超過30萬,普票,免增值稅
那老師比如這個季度總的出了35萬,超出了5萬 那這5萬是不是這么繳納稅:開票含稅價5萬,開票票率是3%,則金額48543.69稅額1456.31 這個就按1456.31開繳納增值稅 附加1456.31*12%/2=87.37對嗎?
老師,我這邊還有個問題: 現(xiàn)在這個法人要轉(zhuǎn)讓給別人,他現(xiàn)在是處理材料發(fā)票暫估的金額,他要開進來去沖!現(xiàn)在把這筆暫估材料發(fā)票處理好,賬上也就沒什么問題了! 現(xiàn)在的問題是:老板不理解,他的進項發(fā)票抵扣的還有這么多,為什么還缺材料發(fā)票! 備注(手上的材料發(fā)票都已經(jīng)入賬,只是還未抵扣) 現(xiàn)在他也不開銷售發(fā)票出去! 這個原因怎么理解好! 我已經(jīng)和老板解釋了:暫估和抵扣是兩碼事! 只是老板還是沒法理解! 老師,我也不知道這個原因該怎么分析麻煩老師站在老板思考問題的角度怎么分析給他聽!
毛利高,就會這樣的