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老師,你好,2024年8月11號取得一張電子客票行程單價(jià)稅合計(jì)900元,稅額70.19元,當(dāng)時(shí)會計(jì)做賬借:管理費(fèi)用900貸:銀行存款900,但是這張票在認(rèn)證系統(tǒng)里2025年6月份被我勾選了,現(xiàn)在這個(gè)票我該怎么做賬啊

2025-08-07 09:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-07 09:22

同學(xué),你好
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn) 70.19
貸:以前年度損益調(diào)整 70.19

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快賬用戶5273 追問 2025-08-07 09:22

我們是一般納稅人,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則

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齊紅老師 解答 2025-08-07 09:25

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn) 70.19
貸:利潤分配-未分配利潤 70.19

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快賬用戶5273 追問 2025-08-07 09:26

摘要我應(yīng)該怎么寫呢

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齊紅老師 解答 2025-08-07 09:27

同學(xué),你好
摘要:調(diào)整幾月幾號憑證

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快賬用戶5273 追問 2025-08-07 09:33

老師,還有一個(gè)是2024年8月8號的專票,當(dāng)時(shí)會計(jì)沒做賬,但是在2025年6月份被我勾選認(rèn)證了,該怎么做賬啊一般納稅人,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,但是這個(gè),報(bào)銷錢是老板私下轉(zhuǎn)給員工的

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齊紅老師 解答 2025-08-07 09:34

同學(xué),你好
這個(gè)錢如果不從公戶走
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)
貸:利潤分配-未分配利潤

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快賬用戶5273 追問 2025-08-07 09:38

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-08-07 09:39

不客氣,回答滿意麻煩5星好評,十分感謝!

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同學(xué),你好
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn) 70.19
貸:以前年度損益調(diào)整 70.19
2025-08-07
可以的,可以調(diào)整出來。借進(jìn)項(xiàng)稅額,貸管理費(fèi)用。金額不是特別大的,直接這樣處理就行了。
2023-06-21
你好,是這樣做,2.83不用調(diào)整了呀,財(cái)務(wù)費(fèi)用最后都要轉(zhuǎn)到本年利潤的
2022-03-02
1.首先,將重復(fù)的發(fā)票從原來的憑證中沖銷,即制作一張與原來憑證借貸方向相反的分錄。借方為“銀行存款”,金額為263元;貸方為“應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅”,金額為7.84元;貸方為“銷售費(fèi)用-差旅費(fèi)”,金額為255.16元。 2.其次,根據(jù)新的發(fā)票重新制作一張憑證。借方為“應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅”,金額為7.84元;貸方為“銀行存款”,金額為7.84元。
2023-09-13
同學(xué)你好 這個(gè)是 借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng)
2021-01-18
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