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Q

我單位去年收到專票已經(jīng)認證抵扣,現(xiàn)在要沖紅重新,怎么做賬務(wù)處理及怎么報稅?

2025-08-04 18:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-04 18:52

去年已經(jīng)做了,成本費用的話,借應(yīng)付賬款 貸利潤分配,未分配利潤 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出

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你好,這個具體的是什么業(yè)務(wù)的?
2022-03-18
這個的話 要轉(zhuǎn)出了 借:預(yù)付賬款 貸:管理費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出
2020-05-04
您好,這個的話,你需要做反向的,之前的抵扣分錄,就可以
2024-02-04
本月先原分錄紅沖,再重新做銷售
2025-06-18
你好,你們單位自己開紅字信息表,對方給你開紅字發(fā)票,再重新開。
2023-02-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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