沒有進項發(fā)票就不能稅前扣除
老師,您好,想問一下如何成立一個食材供應(yīng)公司,因為采購大多是農(nóng)貿(mào)產(chǎn)品,不確定全部能取得進項發(fā)票,但如我需開銷售發(fā)票的話,這里的主營業(yè)務(wù)成本怎么做?
老師您好,供應(yīng)商今年8月份給我開了一張100萬的建筑發(fā)票,我司8月份已入賬,11月份發(fā)現(xiàn)該發(fā)票備注欄卻少了一個備注說明,金額,商品名稱都沒什么問題,然后讓開了紅字信息表給供應(yīng)商,讓供應(yīng)商紅沖之后重新開了帶有備注說明的藍字發(fā)票,那我要把8月份做的賬要沖掉,然后根據(jù)11月重新開的發(fā)票再重新做進去嗎?還是不需要沖八月份的賬(因為十一月份開的進項發(fā)票就是一正一負,平的)
我6月開了一家公司,因為不懂財務(wù),7月8月開了很多發(fā)票出去(真實業(yè)務(wù)),但進項發(fā)票我不懂,也沒問供應(yīng)商要,所以沒多少進項發(fā)票進來,7月8月合起來要交80多萬的稅。國稅電話打來我才知道原來是要進項發(fā)票抵扣的。昨天一家代理記賬公司找到我,在我們縣城還是小有名氣的,說叫我們找他代理,問我進項發(fā)票能不能取進來的,我問了供應(yīng)商,都是可以提供的,因為7月8月我不懂沒問他們要,所以就先沒開給我。然后代理記賬的人說,以后進項發(fā)票取進來,拿來抵7月8月的稅款。我自己上網(wǎng)查了一下,就算9月取進來足夠的進項,也沒法抵以前的稅款了。但代理記賬老板信誓旦旦的說她有辦法的,有認識的人。請問是可以稅務(wù)局內(nèi)部操作的么?我怕被騙錢。
老師您好,我們公司的A客戶提供材料以230元/公斤賣給我們加工甲產(chǎn)品,賣給B客戶,然后A客戶向我們購買乙產(chǎn)品,抵沖前面提供的材料的貨款,乙產(chǎn)品與甲產(chǎn)品使用的物料是相同的,但乙產(chǎn)品是我司自己購買的物料,只需要68元一公斤,相對售價也會便宜,現(xiàn)在的問題是A客戶不愿意開發(fā)票給我們,但是我們卻要以高銷售價開票給B公司,因為,A公司是也b公司的客戶端,是他們指定的用料,我們現(xiàn)在想讓A公司開進項發(fā)票過來,但是他們不愿意,想問下要以什么理由怎么才能合理協(xié)商?
老師,還有個問題請教你下,因為我們是醫(yī)院是免稅的,如果我們藥品發(fā)生退貨退給供應(yīng)商,對方也把錢打來了,但是紅字發(fā)票就是沒開來,我們藥庫系統(tǒng)可以做退貨處理嗎?財務(wù)也可以據(jù)實做財務(wù)處理嗎?還有就是想問退貨是不是不一定就要開退貨發(fā)票的,如果供應(yīng)商實在不開,就是供應(yīng)商自己不能抵稅,對我們醫(yī)院來說,真不開,我們藥庫也可以如實退貨,財務(wù)也可以如實做賬,對嗎?
老師,請問金蝶賬無憂每年收費多少?
老師,像聯(lián)營的銷售額怎么辦,商務(wù)和我們說,有一家超市(一般納稅人)既報銷售額又報了傭金服務(wù)費,這樣也不是不可以,但是肯定要和聯(lián)營商溝通,讓他們開票,銷售10萬我們就要10萬的成本票(就怕聯(lián)營不愿意開票),像我們收取傭金服務(wù)費,肯定也要開票給聯(lián)營商,
老師,我是一般納稅人,我上個月開了一張200,000的發(fā)票,忘記紅沖了,這個月紅沖了,但是要交稅,那么我這個月進來了進項票可以退稅嗎?
單位承擔(dān)個人和單位部分社保,怎么申報個稅?怎么做賬
老師,我是個體戶小規(guī)模納稅人,法人了4000元,現(xiàn)在要普通發(fā)票,對方是個人卡轉(zhuǎn)的,我以公司開票給另外一個公司可以嗎?
化工企業(yè),生產(chǎn)過程中用到的蒸汽,作用是給原材料、設(shè)備加熱,應(yīng)該入哪個科目比較合理
我的意思是這個公司在2021已經(jīng)減資,工商已做變更。但是稅務(wù)這邊沒變,沒做賬務(wù)處理?,F(xiàn)在這家公司又做了股權(quán)變更,現(xiàn)在接手這樣實收資本賬實不符。要怎么做賬務(wù)處理。
個體戶核定,是什么意思?是怎么繳稅的
你好,公司租村合作社的場地建了四s店,請問公司想取得發(fā)票,需要交那些稅
2024年做了一張憑證:借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 2025年7月份發(fā)現(xiàn)金額錯了,那應(yīng)該怎樣處理?分錄應(yīng)該怎樣做?
我們是小規(guī)模,
不管是什么,都要發(fā)票,除非是核定征收
所得稅就多交了是嗎?
如果我們的庫存商品做接待費,出庫的時候銷售單金額為零,還是正常出單,再做費用單憑證。
是的,做賬還是正常做成本費用,只是不能稅前扣除
影響大嗎?如果一個月1萬來塊銷售額
影響就是要多交稅的
比方1萬塊要多交多少所得稅
要交500元的所得稅的哈
好的,謝謝老師,回答下庫存商品做接待費
1、采購月餅 借:庫存商品 ? ? ? ??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) ? ? ?貸:銀行存款 2、贈送客戶 借:管理費用/銷售費用—業(yè)務(wù)招待費 ? ? ?貸:庫存商品 ? ? ? ??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 一般確認的銷售費用/管理費用為采購商品的含稅價款。 贈送按偶然所得申報個稅