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今年7月調(diào)增2024年無票收入50萬元,簡易計稅,補(bǔ)繳增值稅1.5萬,怎么做分錄

2025-08-04 14:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-08-04 15:01

同學(xué),你好
借:應(yīng)收賬款
貸:以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷 1.5

借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 1.5
貸:銀行存款 1.5

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快賬用戶4281 追問 2025-08-04 15:22

14年平價賣了一項固定資產(chǎn), 借:應(yīng)收賬款 11.3? ? 貸:固定資產(chǎn)清理 10? ? ? 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅1.3 當(dāng)時抵扣了進(jìn)項稅,現(xiàn)在s局不讓抵扣,讓走簡易計稅3%減按2%,已經(jīng)紅沖之前的發(fā)票并開了普票,分錄怎么寫

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齊紅老師 解答 2025-08-04 15:30

同學(xué),你好
之前的固定資產(chǎn)分錄紅沖,按照新開的發(fā)票重新做

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快賬用戶4281 追問 2025-08-04 15:35

那銷賬發(fā)票就負(fù)數(shù)了,然后再做個借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 呆:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎

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齊紅老師 解答 2025-08-04 15:37

同學(xué),你好
不用,稅金做負(fù)數(shù)就行,因為你收到紅字發(fā)票了

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快賬用戶4281 追問 2025-08-04 16:04

負(fù)數(shù)咋處理,放著以后有進(jìn)項了抵嗎

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齊紅老師 解答 2025-08-04 16:05

同學(xué),你好
不是,結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅里面

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快賬用戶4281 追問 2025-08-04 16:16

可是我是簡易計稅,這個負(fù)數(shù)銷項稅額轉(zhuǎn)到未交增值稅,也不能抵我的簡易計稅吧

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齊紅老師 解答 2025-08-04 16:21

同學(xué),你好 不能抵扣你的簡易計稅

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