同學(xué),你好
借:應(yīng)收賬款
貸:以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷 1.5
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 1.5
貸:銀行存款 1.5
2024年做了一張憑證:借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 2025年7月份發(fā)現(xiàn)金額錯了,那應(yīng)該怎樣處理?分錄應(yīng)該怎樣做?
你好,老師,我公司8月開出去的發(fā)票,最早啥時候能抵扣呢?
老師好!員工出差開的滴滴是普票,能抵扣嗎?如果能的話,電稅局上需要勾選嗎?
工廠維修的材料跟人工該怎么做賬啊
老師,優(yōu)先股除了可以有股息,還能稅后分紅嗎?
老師,我同事在企業(yè)交了幾年社保,然后就辭職在家自己交靈活就業(yè),她想早點退休,可以在退休的前幾年注冊個體戶交社保嗎?個體戶交社保按靈活就業(yè)算年限嗎?
租賃合同印花稅按季度或者按次可以自己決定嗎
25年7月納稅調(diào)增24年的無票收入,交的附加稅分錄怎么做
一般納稅人開勞務(wù)費收幾個稅點啊
老師,請問一下,我公司幾年前接的工程,工程做完后,對方公司把工程款也打到我公司了,但是因為少付了幾十萬,我公司就一起沒有給對方開票,現(xiàn)在對方公司都已經(jīng)倒閉了,因為沒有開票,我公司不一直掛應(yīng)收款貸方余額,掛賬都有5年了也沒有處理,請問一下這種怎么處理合適?
14年平價賣了一項固定資產(chǎn), 借:應(yīng)收賬款 11.3? ? 貸:固定資產(chǎn)清理 10? ? ? 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅1.3 當(dāng)時抵扣了進(jìn)項稅,現(xiàn)在s局不讓抵扣,讓走簡易計稅3%減按2%,已經(jīng)紅沖之前的發(fā)票并開了普票,分錄怎么寫
同學(xué),你好
之前的固定資產(chǎn)分錄紅沖,按照新開的發(fā)票重新做
那銷賬發(fā)票就負(fù)數(shù)了,然后再做個借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 呆:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎
同學(xué),你好
不用,稅金做負(fù)數(shù)就行,因為你收到紅字發(fā)票了
負(fù)數(shù)咋處理,放著以后有進(jìn)項了抵嗎
同學(xué),你好
不是,結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅里面
可是我是簡易計稅,這個負(fù)數(shù)銷項稅額轉(zhuǎn)到未交增值稅,也不能抵我的簡易計稅吧
同學(xué),你好 不能抵扣你的簡易計稅