你好 這種不申報(bào)增值稅的
老師好,公司買了一輛新車293900,申報(bào)車輛購(gòu)置稅的時(shí)候自動(dòng)出來(lái)數(shù)據(jù)直接申報(bào)就可以是吧、
從外面單位借款,簽的借款協(xié)議,支付對(duì)方利息,對(duì)方以沒(méi)有資金占用費(fèi)營(yíng)業(yè)范圍為由,給我們開(kāi)了咨詢服務(wù)費(fèi)發(fā)票,算虛開(kāi)發(fā)票嗎?可以入賬嗎?入什么科目?如果不能入賬,為避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),那我們年終匯算清繳做納稅調(diào)增可以嗎
老師,年利率是3.1%,日利率是多少?
支付2025年4月至6月經(jīng)濟(jì)合同印花稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
甲公司有兩個(gè)股東,自然人股東a把股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給法人股東b,甲公司轉(zhuǎn)讓給a:2萬(wàn)元,備注:股權(quán)收購(gòu)款,請(qǐng)問(wèn)甲公司如何做會(huì)計(jì)分錄
你好,老師,在電子稅務(wù)局怎么查詢一般納稅人的身份證明啊
老師您好,我想問(wèn)下注銷公司,所有者權(quán)益這是正數(shù)的話,是不是得交個(gè)人所得稅?稅率20%?
老師,我們公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是賣酒,但有房子出租給其他公司,一次收取其他公司3個(gè)月的的房租,分錄怎樣寫(xiě)合適?
該家小規(guī)模,7月報(bào)稅的時(shí)候繳納了增值稅及附加稅,但是我6月沒(méi)有計(jì)提稅金,那么現(xiàn)在完全7月做賬,該怎么做?是像圖1先計(jì)提在繳納還是像圖二直接繳納?哪一種是對(duì)的
老師,為什么我記帳的時(shí)候這張憑證出現(xiàn)了負(fù)數(shù)
不征稅收入不體現(xiàn)在增值稅申報(bào)表里面嗎
是的,不在增值稅申報(bào)表里面體現(xiàn)。
根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于營(yíng)改增試點(diǎn)若干征管問(wèn)題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2016年第53號(hào))第九條規(guī)定,增加6“未發(fā)生銷售行為的不征稅項(xiàng)目”,用于納稅人收取款項(xiàng)但未發(fā)生銷售貨物、應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)或不動(dòng)產(chǎn)的情形。同時(shí)還規(guī)定,使用“未發(fā)生銷售行為的不征稅項(xiàng)目”編碼,發(fā)票稅率欄應(yīng)填寫(xiě)“不征稅”,不得開(kāi)具增值稅專用發(fā)票。由于“不征稅”發(fā)票適用于企業(yè)并未發(fā)生增值稅應(yīng)稅行為而開(kāi)具發(fā)票的情形,因此小規(guī)模納稅人及一般納稅人開(kāi)具不征稅發(fā)票后,均不需要在對(duì)應(yīng)申報(bào)期填寫(xiě)《增值稅納稅報(bào)表》及其附列資料,即不需要申報(bào)增值稅。