您好,出售的計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,自用的計(jì)入成本中
老師投產(chǎn)第一個(gè)月,只有材料購(gòu)進(jìn),(而且進(jìn)的材料是一部分是我們自購(gòu)用于幫別人加工的主料,另外一部分入庫(kù)的是幫別人加工他們自己購(gòu)買(mǎi)的鋪料)沒(méi)有出庫(kù),沒(méi)有生產(chǎn),這樣怎么做成本
老師,公司為研發(fā)銷(xiāo)售一體的公司,現(xiàn)在公司是委托工廠(chǎng)代加工,但是公司自己有購(gòu)買(mǎi)部分料給加工廠(chǎng),那么材料供應(yīng)商開(kāi)票時(shí)應(yīng)該以什么類(lèi)目開(kāi)會(huì)比較好些呢
老師好:我們有一個(gè)跨區(qū)項(xiàng)目,期初一部分成本己在總公司列支,包括進(jìn)項(xiàng)稅額,由于工程要求需要開(kāi)立項(xiàng)目專(zhuān)戶(hù),開(kāi)立了項(xiàng)目分公司,項(xiàng)目帳套后期是獨(dú)立核算的,之前的工程成本按進(jìn)度巳經(jīng)在總、分公司分別結(jié)轉(zhuǎn),請(qǐng)問(wèn)老師:現(xiàn)在分公司回款,總公司通過(guò)什么科目把之前在總公司列支的成本收回來(lái)。
老師好:我們有一個(gè)跨區(qū)項(xiàng)目,期初一部分成本己在總公司列支,包括進(jìn)項(xiàng)稅額,由于工程要求需要開(kāi)立項(xiàng)目專(zhuān)戶(hù),開(kāi)立了項(xiàng)目分公司,項(xiàng)目帳套后期是獨(dú)立核算的,之前的工程成本按進(jìn)度巳經(jīng)在總、分公司分別結(jié)轉(zhuǎn),請(qǐng)問(wèn)老師:現(xiàn)在分公司回款??偣就ㄟ^(guò)什么科目把之前在總公司列支的成本收回來(lái)。我問(wèn)的是對(duì)方科目,一方用其他應(yīng)收款,過(guò)渡科目是什么,怎么沖平
請(qǐng)教大家一個(gè)問(wèn)題:我建筑企業(yè),我公司外購(gòu)一批月餅,一部分用于贈(zèng)送客戶(hù),一部分用與出售給自己供應(yīng)商(直接抵扣過(guò)往的材料應(yīng)付帳款)、一部分用于員工福利。我不確定前兩部分用途的分錄怎么做,
老師,無(wú)形資產(chǎn)當(dāng)月新增當(dāng)月計(jì)提折舊,當(dāng)月減少當(dāng)月不提折舊,那比如12月賣(mài)掉,12月要提折舊嗎?比如12月轉(zhuǎn)持有待售要提折舊嗎?比如12月轉(zhuǎn)投資性房地產(chǎn)要提折舊嗎?
老師,公司購(gòu)買(mǎi)普通債券,要交稅嗎?
合伙企業(yè)給合伙人發(fā)的工資需要在自然人電子稅務(wù)局里申報(bào)工資薪金所得嗎
老師這個(gè)發(fā)票可以直接入費(fèi)用嗎
老師,人力資源行業(yè)是勞務(wù)派遣公司嗎? 賬務(wù)處理難嗎?
老師,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,24年的銷(xiāo)售費(fèi)用(差旅費(fèi))普票2000,稅務(wù)局打電話(huà)告知是對(duì)方虛開(kāi)的發(fā)票,稅務(wù)讓在2025年8月4號(hào)憑證進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整,于年x月x日,更正xxx年度企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表,調(diào)增應(yīng)納稅所得額xxx/減少虧損額xXX。更正增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出xxx。繳納稅款及滯納金xxx元,其中企業(yè)所得稅xxx元、滯納金Xxx元,增值稅xxx元、滯納金xXX元,城建稅xXX元,教育費(fèi)附加xxx元,地方教育費(fèi)附加xxX元。同時(shí)作出承諾協(xié)查發(fā)票不會(huì)再列支成本、不會(huì)再稅前扣除,不會(huì)再抵扣。請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)會(huì)計(jì)科目怎么調(diào)整?
老師,A個(gè)人向公司轉(zhuǎn)賬時(shí)備注投資款,但工商那邊沒(méi)有做股權(quán)變更,沒(méi)有A個(gè)人占股,公司現(xiàn)在想將投資款退回,退回到他愛(ài)人卡上,這樣做一份委托收款協(xié)議,這樣會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師好,一般納稅人采用的是簡(jiǎn)易計(jì)稅,但是原來(lái)的會(huì)計(jì)把科目記錯(cuò)了,記成 借:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 我應(yīng)該把轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目記到哪里
老師麻煩一下,個(gè)體戶(hù)的老板法人是李海,是不是往公戶(hù)里轉(zhuǎn)錢(qián),只能用李海的個(gè)人卡轉(zhuǎn),不能用他弟弟李開(kāi)的名字往里轉(zhuǎn)錢(qián)吧,謝謝老師
成立的分公司個(gè)稅零申報(bào),怎么操作
自用的不視同銷(xiāo)售嗎
不用,這個(gè)入成本中就可以