是的,就是那樣子的
老師,您好,就是我現(xiàn)在接手了一家公司,然后這個公司之前有要計提折舊資產(chǎn),做成了一張表給我,我算了半天,沒看出他用的是什么折舊方法。我發(fā)給您,麻煩您幫我看下,謝謝老師。
老師,老師您好!咨詢一下您就是我去年12月有筆款忘記入進去了(增值稅等都去年已繳)在今年12月又紅沖,再開了一筆正確的。你幫忙看看我這分錄,就按我這樣入出現(xiàn)一個問題就是我今年預(yù)收款(也就是我的收入)還是72352.38元,我這個月補入的預(yù)收款(去年已經(jīng)申報)今年收入已經(jīng)是72352.38-這次紅沖的19047.62才對。我不知道怎么入了,有點迷糊!請教一下老師
老師,您好!今天申報增值稅時遇到了一些問題,能否幫忙看看是怎么處理的? 我公司是小規(guī)模,7-9月開了普票460030,在申報增值稅點,系統(tǒng)里是沒資料的,需要去自己去填上,我填寫時的資料如下,麻煩看一下是否填寫有誤
老師,請問一下個體戶,2022年虧損額35000,那請問我2023年申報季度預(yù)繳的時候需要體現(xiàn)2022年的數(shù)據(jù)的嗎?我之前申報都沒有體現(xiàn),今天才想起來,不知道怎樣填才是正確的,麻煩老師幫忙看看,我23年第一季度是0申報的,這樣對不對?
老師,請問,我要補上傳2023年的季度財務(wù)報表,再上傳的時候出現(xiàn)這個圖,然后我去查了下,我的第三季度的所得稅申報的數(shù)據(jù)是沒有錯的啊,下面是我在稅局網(wǎng)填得財務(wù)報表跟我之前申報的季度所得稅申報表,麻煩老師幫我看看
老師,我們同一個設(shè)備當(dāng)時入賬分成了兩個固定資產(chǎn)入賬,現(xiàn)在合并的話分錄要怎么做
老師,,公司法人社保遷到別的公司了,這個法人在本公司可以不做工資了嗎?
給車保險,發(fā)票金額4200,備注欄車船稅420,銀行存款實付金額4620,做賬分錄怎么寫
你好,老師,出口退稅企業(yè),7月報關(guān)兩票,7月原材料票只到一部分,8月申報退稅申報一票,成本核算時只核算申報退稅這一票成本,是這樣嗎。
老師:公司報銷費用,款已銀行支付,發(fā)票沒有,我應(yīng)該掛哪個會計科目好?
老師,請問增值稅發(fā)票抵扣勾選完,是這個月進行統(tǒng)計確認,還是下個月報稅前進行統(tǒng)計確認?
老師,每個月的增值稅交多少啊,老師的企業(yè)按什么算的 增值稅稅負率嗎?
什么樣的借款合同需要計提印花稅
老師 問下 我們的供應(yīng)商出差去現(xiàn)場給機器人補漆的差旅費 我們可以直接打給他嗎
請問個人借給公司的錢,沒有利息,簽了協(xié)議,這個要交印花稅嗎
老師,那我就這樣子申報就可以了,然后后面我要是有收入開票出去了,系統(tǒng)就會自動抵減對嗎?
你預(yù)交了增值稅應(yīng)該當(dāng)月開票了呀,開票才預(yù)交的
這是之前預(yù)繳的,之前有留底稅額,這個預(yù)交的沒用上
那么上月沒有開票就不填,
老師,那我就這樣申報就好了
意思是那個本月分次預(yù)交的不填
我懂了,老師,那就把他刪除掉
嗯嗯,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。