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#提問#老師以前年度主營業(yè)務(wù)收入多10元,增值稅銷項稅少10元,2025年需要調(diào)整賬戶,這個怎么使用會計科目

2025-08-04 10:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-04 10:53

同學(xué),你好
用以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶2775 追問 2025-08-04 10:55

借:以前年度損益調(diào)整 0 貸:主營業(yè)務(wù)收入-10元, 增值稅-銷項稅 10

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快賬用戶2775 追問 2025-08-04 10:56

如果是這樣,那主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)與今年增值稅申報表不一致了

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齊紅老師 解答 2025-08-04 10:56

借:以前年度損益調(diào)整 10
貸:增值稅-銷項稅 10

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快賬用戶2775 追問 2025-08-04 10:57

老師:麻煩給我寫個完整的會計分錄,可以嗎?

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齊紅老師 解答 2025-08-04 10:58

同學(xué),你好
就是這個
借:以前年度損益調(diào)整 10
貸:增值稅-銷項稅 10

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快賬用戶2775 追問 2025-08-04 10:58

最好能把增值稅申報表上的銷項稅額與主營業(yè)收入與報表一致

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快賬用戶2775 追問 2025-08-04 10:59

主營業(yè)務(wù)多錄10元,這個怎么操作

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齊紅老師 解答 2025-08-04 10:59

同學(xué),你好
放在以前年度損益調(diào)整里面了

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快賬用戶2775 追問 2025-08-04 11:04

那不是0嗎?是科目錄錯了,是把銷項錄入也了主營業(yè)務(wù)收入了,那不是以年年度損益是0嘛

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齊紅老師 解答 2025-08-04 11:05

同學(xué),你好
不是呀,是10,
正常本年調(diào)整是這樣
借:主營業(yè)務(wù)收入 10
貸:增值稅-銷項稅 10
但是你跨年了,
主營業(yè)務(wù)收入要改到以前年度損益調(diào)整里面,所以
借:以前年度損益調(diào)整 10
貸:增值稅-銷項稅 10

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快賬用戶2775 追問 2025-08-04 11:26

那銷項稅需不需改到以前年度損益里,增值稅申報表是對的,做賬是錯的

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齊紅老師 解答 2025-08-04 11:33

同學(xué),你好
那銷項稅需不需改到以前年度損益里
不需要的

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快賬用戶2775 追問 2025-08-04 11:36

那就是與增值稅報表不一致金額不致了

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齊紅老師 解答 2025-08-04 11:36

同學(xué),你好
因為你之前不一致,現(xiàn)在改完也是不一致。但是總的一致的

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同學(xué),你好
用以前年度損益調(diào)整
2025-08-04
你好,根據(jù)你的描述,現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入48.54萬, 應(yīng)交稅費—增值稅銷項6.3萬 貸:應(yīng)收賬款? 50萬
2024-04-23
同學(xué)你好 你的問題是什么
2023-11-07
增值稅申報: 一般納稅人,銷售退回若開紅字發(fā)票,在附列資料(一)對應(yīng)稅率或征收率欄次填負(fù)數(shù);前期未開票收入沖銷,在 “未開具發(fā)票” 欄填負(fù)數(shù)。 小規(guī)模納稅人,符合免稅標(biāo)準(zhǔn),在 “小微企業(yè)免稅銷售額” 或 “未達(dá)起征點銷售額” 欄填負(fù)數(shù);超免稅標(biāo)準(zhǔn),在 “應(yīng)征增值稅不含稅銷售額” 欄填負(fù)數(shù)。 所得稅申報與利潤表:以前年度損益調(diào)整不影響本期利潤表,在企業(yè)所得稅年度申報表的《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》“收入類調(diào)整項目” 的 “其他” 欄填沖減收入金額并備注說明,確保主表營業(yè)收入與利潤表相關(guān)數(shù)據(jù)邏輯一致。
2025-04-10
金額小直接在今年調(diào)整
2023-12-22
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