同學(xué),你好
用以前年度損益調(diào)整
老師:還是接前面一個問題,前任會計2016年漏記收入10萬,我會做以前年度損益調(diào)整的收入賬,但是應(yīng)交增值稅銷項稅賬面上會多出來1萬多稅額,可是查當(dāng)年增值稅申報表,是與實際銷售相符的,并且有繳納稅款記錄,次月財務(wù)做了計提應(yīng)交增值稅沖平的。我現(xiàn)在轉(zhuǎn)不過彎來,這個增值稅銷項稅應(yīng)交稅額我怎么做平?紅沖?還是做以前年度損益調(diào)整?請老師指教做會計分錄!謝謝!
#提問#就是跨年度了沖減去年的銷售收入,是不是就是只需要調(diào)整以前年度損益和未分配利潤,不用調(diào)減主營業(yè)務(wù)收入,這樣銷項稅也做了調(diào)整,但是收入未做調(diào)整,那申報增值稅的時候,收入和對應(yīng)銷項稅額不匹配。怎么處理?
調(diào)賬的時候還要調(diào)增值稅 (1)2019年11月、12月收到款項時,分別作如下會計分錄: 借:銀行存款 226000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 200000 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 26000 (1)A企業(yè)2019年多記的主營業(yè)務(wù)收入150000元和增值稅額19500元予以調(diào)整,作會計分錄為: 借:以前年度損益調(diào)整 150000 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 19500 貸:預(yù)收賬款 169500
老師,2022年財務(wù)費用誤將手續(xù)費7.5做成了75,然后貸方科目主營業(yè)務(wù)收入多計了69.5,請問這個賬怎么調(diào)整,直接沖銷還是做以前年度損益調(diào)整
老師,2019年主營業(yè)務(wù)成本-加油費科目多計入了5萬,對應(yīng)的0.65萬元進(jìn)項稅要轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在調(diào)整出來了,重新更正申報了,憑證怎么做?我做的對不對 借:以前年度損益調(diào)整 5 應(yīng)交稅金-增值稅 未交增值稅 0.65 貸:主營業(yè)務(wù)成本 5 應(yīng)交稅金-增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 0.65
老師,我們同一個設(shè)備當(dāng)時入賬分成了兩個固定資產(chǎn)入賬,現(xiàn)在合并的話分錄要怎么做
老師,,公司法人社保遷到別的公司了,這個法人在本公司可以不做工資了嗎?
給車保險,發(fā)票金額4200,備注欄車船稅420,銀行存款實付金額4620,做賬分錄怎么寫
你好,老師,出口退稅企業(yè),7月報關(guān)兩票,7月原材料票只到一部分,8月申報退稅申報一票,成本核算時只核算申報退稅這一票成本,是這樣嗎。
老師:公司報銷費用,款已銀行支付,發(fā)票沒有,我應(yīng)該掛哪個會計科目好?
老師,請問增值稅發(fā)票抵扣勾選完,是這個月進(jìn)行統(tǒng)計確認(rèn),還是下個月報稅前進(jìn)行統(tǒng)計確認(rèn)?
老師,每個月的增值稅交多少啊,老師的企業(yè)按什么算的 增值稅稅負(fù)率嗎?
什么樣的借款合同需要計提印花稅
老師 問下 我們的供應(yīng)商出差去現(xiàn)場給機器人補漆的差旅費 我們可以直接打給他嗎
請問個人借給公司的錢,沒有利息,簽了協(xié)議,這個要交印花稅嗎
借:以前年度損益調(diào)整 0 貸:主營業(yè)務(wù)收入-10元, 增值稅-銷項稅 10
如果是這樣,那主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)與今年增值稅申報表不一致了
借:以前年度損益調(diào)整 10
貸:增值稅-銷項稅 10
老師:麻煩給我寫個完整的會計分錄,可以嗎?
同學(xué),你好
就是這個
借:以前年度損益調(diào)整 10
貸:增值稅-銷項稅 10
最好能把增值稅申報表上的銷項稅額與主營業(yè)收入與報表一致
主營業(yè)務(wù)多錄10元,這個怎么操作
同學(xué),你好
放在以前年度損益調(diào)整里面了
那不是0嗎?是科目錄錯了,是把銷項錄入也了主營業(yè)務(wù)收入了,那不是以年年度損益是0嘛
同學(xué),你好
不是呀,是10,
正常本年調(diào)整是這樣
借:主營業(yè)務(wù)收入 10
貸:增值稅-銷項稅 10
但是你跨年了,
主營業(yè)務(wù)收入要改到以前年度損益調(diào)整里面,所以
借:以前年度損益調(diào)整 10
貸:增值稅-銷項稅 10
那銷項稅需不需改到以前年度損益里,增值稅申報表是對的,做賬是錯的
同學(xué),你好
那銷項稅需不需改到以前年度損益里
不需要的
那就是與增值稅報表不一致金額不致了
同學(xué),你好
因為你之前不一致,現(xiàn)在改完也是不一致。但是總的一致的