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Q

老師,我們公司7月31日購買鋼材85000元,款未付,8月3日才收到貨,請問老師填寫記賬憑證時(shí),是填寫今天購的貨還是7月31日購的呢

2025-08-03 18:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-03 18:17

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-08-03 18:22

您好,記賬憑證日期寫7月31日,分錄為:借原材料85000元,貸應(yīng)付賬款85000元。 因?yàn)榘礄?quán)責(zé)發(fā)生制,交易日期是7月31日(購買成立、產(chǎn)生付款義務(wù)),8月3日收到貨時(shí)只需登記入庫,不用重復(fù)記賬。

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快賬用戶4653 追問 2025-08-03 19:28

老師 購貨單據(jù)8月3日隨同貨一起收到的

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齊紅老師 解答 2025-08-03 19:33

?您好,7月31日做暫估入庫:借原材料85000元,貸應(yīng)付賬款-暫估85000元;8月3日收到發(fā)票后先紅沖暫估:借原材料-85000元,貸應(yīng)付賬款-暫估-85000元,再按發(fā)票做正式分錄:借原材料85000元,貸應(yīng)付賬款85000元。

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快賬用戶4653 追問 2025-08-03 19:36

老師,我7月31日根本不知道我們公司采購了貨

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快賬用戶4653 追問 2025-08-03 19:36

沒有發(fā)票

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齊紅老師 解答 2025-08-03 19:37

您好,那這個(gè)不行的,我們公司的流程不對,公司有業(yè)務(wù)系統(tǒng)么,

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快賬用戶4653 追問 2025-08-03 19:37

老師,我們是次月付上月的款,只有付了款我們才能收到發(fā)票,我是一個(gè)做內(nèi)賬會計(jì)

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齊紅老師 解答 2025-08-03 19:38

您好,這個(gè)不行的,財(cái)務(wù)都不知道公司來貨,那我們的報(bào)表就是虛的

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你好 (1)8月1日,銀行承兌匯票800 000元到期,但由于資本周轉(zhuǎn)原因,暫時(shí)無力償還。 借:應(yīng)付票據(jù)800 000,貸:短期借款800 000 (2)8月16日,發(fā)現(xiàn)7月東風(fēng)工廠償還的貨款6 500元,在填制記賬憑證時(shí),將金額誤記為5 600元,少記了900元。 補(bǔ)計(jì),借;應(yīng)付賬款900,貸:銀行存款?900 (3)8月19日,銷售貨物80 000元,稅金13 600元,已收回貨款并存入銀行。 借:銀行存款93 600?,貸:主營業(yè)務(wù)收入80 000 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)13 600 (4)8月25日,提取備用金5 000元。 借:庫存現(xiàn)金5 000,貸:銀行存款5 000 (5)8月28日,還購材料欠款7 800元。 借:應(yīng)付賬款7 800,貸:銀行存款7 800
2021-01-09
你好 權(quán)責(zé)發(fā)生制: 收入=50000 費(fèi)用=40000 收付實(shí)現(xiàn)制: 收入=10000%2B20000%2B30000 費(fèi)用=60000%2B15000%2B5000
2022-12-20
您好,固定資產(chǎn)8月份計(jì)提折舊,謝謝!
2020-12-11
你好 1,借:銀行存款,貸:實(shí)收資本—某某股東 2,借:庫存現(xiàn)金,貸:銀行存款 3,借:其他應(yīng)收款,貸:庫存現(xiàn)金 4,借:庫存商品,??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款 5,借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款 6,借:銀行存款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 7,借:庫存商品,??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款
2023-05-12
你好,學(xué)員,這個(gè)問題是什么
2022-10-25
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