您好,這個開現(xiàn)代服務(wù)-服務(wù)費就可以
老師,請問物業(yè)公司開票建商品名稱,場地租賃費是屬于那個稅收分類編碼呢?
老師 請教一個問題 比如說我要開票的這個明細是A 它屬于B這個大類 但是在商品智能編碼里面出來是C 我應(yīng)該按那個大類來選
老師,我想問一下,那個我不知道開票的時候,一百多個明細稅收分類編碼大類是啥?在哪里查詢,比如牛皮干這個單品,那就是豆制品*牛皮干,這個豆制品比如這個大類可以用什么查找出來呢?
老師,我想問一下,那個我不知道開票的時候,一百多個明細稅收分類編碼大類是啥?在哪里查詢,比如牛皮干這個單品,那就是豆制品*牛皮干,這個豆制品比如這個大類可以用什么查找出來呢?我想知道
老師,公司主營業(yè)務(wù)收入下設(shè)農(nóng)產(chǎn)品收入和商品收入,那銷售水果屬于農(nóng)產(chǎn)品收入還是商品收入?大米屬于農(nóng)產(chǎn)品收入還是商品收入?農(nóng)產(chǎn)品是采購蔬菜鮮活肉蛋那些,商品是類似超市里賣的貨,水果和大米歸屬于哪一方不知道了
老師,當月沒有銷項,要不要勾選認證呢?
姐妹們問下,公司有批發(fā)零售奢侈品業(yè)務(wù),然后銷售商品給不是同個行業(yè)的公司,也要繳消費稅嗎
老師公司資產(chǎn)總額是300,實收資本是100,負債200,虧損100,資產(chǎn)只變賣50還負債,勝下的150的負債怎么辦 實收資本怎么轉(zhuǎn)出
請問老師,電子增值稅專用發(fā)票必須填寫購買方的銀行賬號地址這些嗎,不填寫這些是不是對方拿到票不能勾選抵扣?
外貿(mào)公司銷售給國外客戶,在國內(nèi)銷售,不出口,可以直接收取外匯嗎
老師,購進原材料實際為10萬,我方只用給9.3萬,對方也開票9.3萬,0.7萬為贈送的,收到0.7萬的材料時,我入賬為,借:原材料0.7萬,貸:營業(yè)外支出0.7萬,那這0.7萬我是不是要做無票收入,并折合成對應(yīng)稅率上增值稅呢?
老師,我們是個商貿(mào)公司,進來的商品都按含稅價格計入庫存商品了,后期我們送給客戶試飲了,需要視同銷售,這個銷項稅額怎么計算,假如我們購進的一箱奶,購進含稅價格是20元,這個分錄怎么做
老師你好!房地產(chǎn)與甲方簽訂合同,乙方支付的工程款,需要補簽什么合同,老師指導一下
老師,我上個月增值稅留抵了做了憑證, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額17570.02 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅8819.39 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額26389.41 這個月銷售之后超過了留抵數(shù)交稅621.95,我這樣做憑證對不對 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額9441.34 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅9441.34
老師,你好!5月份對方開了張專票,5月份抵扣了,但未入賬,7月份申請付款后并入賬,怎么賬務(wù)處理?分錄
這個是食品流通環(huán)節(jié),批發(fā)
果蔬配送公司
配送這個相當于是服務(wù)方面的