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你好,小規(guī)模納稅人要變更增值稅,它有無(wú)票收入646303.70 開(kāi)的專票有3%的5755.88 稅金 172.68 還有普通發(fā)票 23572.27 增值稅表怎么填寫

2025-07-31 20:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-31 20:24

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等

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快賬用戶9994 追問(wèn) 2025-07-31 20:26

好的老師

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齊紅老師 解答 2025-07-31 20:27

您好,小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表填寫方法:無(wú)票收入646303.70元填第1欄,專票5755.88元填第2欄,普票23572.27元填第3欄;第15欄=675631.85×3%=20268.96元;若享受1%優(yōu)惠則第16欄填13512.64元(675631.85×2%),第20欄=20268.96-13512.64=6756.32元;專票已預(yù)繳172.68元填第21欄,第22欄應(yīng)補(bǔ)稅=6756.32-172.68=6583.64元;注意:若政策未延續(xù)1%優(yōu)惠則不減征,按3%全額繳稅20268.96元。

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快賬用戶9994 追問(wèn) 2025-07-31 20:27

無(wú)票收入616975.55 取票? 23572.27 專票1%? 5755.88 都是不含稅金額,剛弄錯(cuò)了

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快賬用戶9994 追問(wèn) 2025-07-31 20:32

那個(gè)您說(shuō)的第15/16/20/21都自動(dòng)出來(lái)的,我填不了,是不是因?yàn)楦奖碓?,增值稅表分為四表,主?附列資料一,附列資料二 增值稅減免稅明細(xì)表等,所以,

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齊紅老師 解答 2025-07-31 20:32

?您好,1. 銷售額填寫 無(wú)票收入616975.55元、普票23572.27元、專票5755.88元(1%稅率)均為不含稅金額,合計(jì)646303.70元。專票金額5755.88元填第2欄,普票23572.27元填第3欄,全部銷售額646303.70元填第1欄。 2. 稅款計(jì)算 若2024年仍適用1%優(yōu)惠:第15欄=646303.70*1%=6463.04元,第16欄=646303.70*2%=12926.07元,第20欄=6463.04-12926.07=0元(無(wú)需繳稅)。專票已預(yù)繳57.56元(5755.88*1%),第22欄應(yīng)退57.56元。 3. 無(wú)優(yōu)惠情況 若1%優(yōu)惠取消:第15欄=646303.70*3%=19389.11元,無(wú)減征,第21欄預(yù)繳57.56元,第22欄應(yīng)補(bǔ)19331.55元(19389.11-57.56)。

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快賬用戶9994 追問(wèn) 2025-07-31 20:33

就這表,您看一下

就這表,您看一下
就這表,您看一下
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快賬用戶9994 追問(wèn) 2025-07-31 20:38

有優(yōu)惠呢,這個(gè)是自動(dòng)出來(lái)的,然后附表怎么填呢,好像附表不填主表填不了15/16/20/21/22攔了

有優(yōu)惠呢,這個(gè)是自動(dòng)出來(lái)的,然后附表怎么填呢,好像附表不填主表填不了15/16/20/21/22攔了
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齊紅老師 解答 2025-07-31 20:43

?您好,主表,應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(貨物及勞務(wù)):646303.70元 增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額(貨物及勞務(wù)):5755.88元 其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額(貨物及勞務(wù)):23572.27元 本期應(yīng)納稅額:20358.56元 本期預(yù)繳稅額:0元(假設(shè)沒(méi)有預(yù)繳稅額) 應(yīng)補(bǔ)(退)稅額:20358.56元(假設(shè)沒(méi)有預(yù)繳稅額) 附表,全征增值稅不含稅銷售額(貨物及勞務(wù)):646303.70元 增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額(貨物及勞務(wù)):5755.88元 其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額(貨物及勞務(wù)):23572.27元 本期應(yīng)納稅額:19389.11元

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