你好 你們是現(xiàn)磨咖啡在銷售是吧 是的話餐飲服務(wù)
某公司經(jīng)營一家酒店,為增值稅一般納稅人,適用的增值稅率為6%,酒店是該公司的自有資產(chǎn),2050年12月,該公司計提與酒店經(jīng)營直接相關(guān)的酒店,客房以及客房內(nèi)的設(shè)備家具等折舊180000元,酒店土地使用權(quán)攤銷費(fèi)用70000元,經(jīng)計算,當(dāng)月確認(rèn)房費(fèi),餐飲等服務(wù)含稅收入530000,全部存入銀行,求分錄共2條回復(fù)問答交流群919人已加入群聊>?微**:18日,出租包裝物一批,為期5個月,實(shí)際成本1500元,收到本月租金300元,押金1200元(該批包裝物攤銷采用一次轉(zhuǎn)銷法)?h**:向恒通商貿(mào)有限公司購人一批食用油,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價格1O000元,增值稅稅額為900元,材料已驗(yàn)收人庫,發(fā)票等結(jié)算憑證已收到,貨款已經(jīng)支付。?百**:老師您好:想問一下個體公商戶,2022年1月注銷了,還需要報2021年工商年檢報告嗎??會**:三個合伙人人打算合開一家餐館,預(yù)計年利潤500000元,工資每人每月3000元,餐館面臨合伙制和有限責(zé)任公司兩種形式的選擇,那么,從減少稅收的角度來看,哪種方式更加呢?(以公司考慮時,所得稅稅率25%,并按凈利潤10%提取盈余公
老師您好,我們公司是建材公司,主業(yè)務(wù)是生產(chǎn),銷售石料,我們現(xiàn)在與一家原材料的供應(yīng)商簽訂了一份原材料采購的合同,這個原材料運(yùn)輸?shù)轿夜厩埃瑫a(chǎn)生一些費(fèi)用,比如裝料用的機(jī)械費(fèi),機(jī)械的維修費(fèi),路上運(yùn)輸過程中道路的維護(hù)費(fèi)用等,這部分費(fèi)用對方負(fù)責(zé),打個比方,我們每個月給對方付原材料貨款100萬,然后我們每個月產(chǎn)生的機(jī)械費(fèi)用,道路維護(hù)費(fèi)用2萬元,他們單獨(dú)把這筆費(fèi)用付款給我們,我收到這部分費(fèi)用以后是不是得給對方開票,這2萬是屬于建筑服務(wù)還是其他什么?主要是我們公司經(jīng)營范圍里面不包括這個,能開票嗎?
老師,原申報工會經(jīng)費(fèi)基數(shù)錯誤。更正后工會經(jīng)費(fèi)比原來多一分錢,但是不用補(bǔ)繳工會經(jīng)費(fèi)。這種情況怎么做會計分錄呢。
公司做了一批授權(quán)牌,頒發(fā)給我們的加盟商,做授權(quán)牌的費(fèi)用計入辦公費(fèi)嗎?
老師你好,應(yīng)交稅費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)沒有結(jié)轉(zhuǎn)這么能算出來進(jìn)項(xiàng)稅賬面是多少
老師,建筑行業(yè)所得稅預(yù)繳是什么意思?能詳細(xì)說明一下嗎?謝謝
您好老師 我家7月跨區(qū)域預(yù)繳增值稅 然后 本月申報7月增值稅及附加稅時在附表四第三列可以填稅額抵減對吧 ,抵減金額按照跨區(qū)域預(yù)繳稅款金額填寫本期數(shù)嗎
老師,請問一般納稅人服務(wù)業(yè)開專票普票給對方是不是都一樣的稅率,沒有什么差別?
老師,二季度印花稅申報時只繳了6月份的,四五月的銷售采購金額忘記算進(jìn)去了,但是賬上計提金額是對的,怎么處理呢?
你好,老師,我公司不是高新企業(yè),但是我們老板想工資幾個人員的工資計入到研發(fā)支出這個科目里面?請問這樣可以嗎?
消費(fèi)稅是以不含稅銷售收入作為計稅依據(jù)嗎
公司所有股東財務(wù)上已經(jīng)完成了實(shí)繳資本,因?yàn)槲宜咀赓U辦公室毀約,被人告上法院,法院評判不認(rèn)我們完成了實(shí)繳,最終協(xié)商押金200萬不退的情況下股東償還租賃費(fèi)用300萬,股東已經(jīng)通過個人轉(zhuǎn)了120萬了,剩下的180萬是個人轉(zhuǎn)還是對公轉(zhuǎn)比較好,該如何記帳呢?
咖啡粉,冰塊,水放到機(jī)器,按按鈕自動就出來了
按餐飲服務(wù)就可以的