你看下你的稅負(fù)達(dá)到了吧,一般考核稅負(fù)按季度。稅負(fù)達(dá)到了,沒有問題。如果稅負(fù)達(dá)不到的話,容易預(yù)警,需要自查補(bǔ)水稅的
老師您好:7月份開票的銷項稅8000元,由于6月份重復(fù)做了一筆分錄,所以7月將這筆分錄沖掉了,同時其中的銷項稅3000元也沖掉了,所以賬面上只有5000的銷項稅,但進(jìn)項稅有6000,所以賬面上有1000的留抵稅額。 但是6月重復(fù)做賬的只有憑證,發(fā)票并沒有重復(fù),所以7月沒有發(fā)票紅沖。 現(xiàn)在的問題就是7月實際開票銷項稅8000元,實際進(jìn)項稅6000,應(yīng)交2000的增值稅。 可賬面上有1000的進(jìn)項稅留抵。 我想問的是,這1000的留抵,我再8月怎么做分錄調(diào)整?
一般納稅人公司,剛開業(yè),有進(jìn)項發(fā)票進(jìn)來,我按月份入賬了,沒有銷售收入就沒有在系統(tǒng)抵扣,8月份有銷售收入了,我是不是只需要做勾選抵扣就可以了?還是沒收入進(jìn)項就不入賬也不勾選抵扣?哪個正確?
老師好,我們是新開業(yè)的公司,收入不多,因為有采購設(shè)備進(jìn)項稅額現(xiàn)有多,我每個月看著收入計算好進(jìn)項抵扣額不超過銷項,就不會有留底額,每個月交了幾塊錢的稅,這樣不會有風(fēng)險吧?
老師你好,公司是一般納稅人,這個月被稅務(wù)稽查有一筆收入需要確認(rèn)申報,稅額是5萬,這個月留底稅額為0,就得交5萬稅款。下個月會有進(jìn)項票進(jìn)來,就產(chǎn)生會留底稅額,怎樣操作5萬挪到下個月申報
老師,5月和6月分別有兩筆購入產(chǎn)品的業(yè)務(wù),發(fā)票收到,是專票,進(jìn)項稅額分別是15672.22元和28382.2元,之前有期末留抵稅額。所以我就沒有認(rèn)證抵扣這兩筆稅額,7月報稅的時候,期末留抵稅額夠用。所以未抵扣進(jìn)項稅額的這兩筆業(yè)務(wù),做賬的時候怎么做?。空=柽M(jìn)項稅額?留到以后抵扣的時候,再怎么做分錄???
這是個多選題,選哪幾個?
老師,我們現(xiàn)在補(bǔ)了一筆23年的企業(yè)所得稅,請問應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
你好老師,我這個金蝶軟件里面沒有自動結(jié)轉(zhuǎn)功能,然后當(dāng)我做到這個結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的時候這個業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù),我從哪里去集取?。?/p>
“對境外經(jīng)營財務(wù)報表進(jìn)行折算產(chǎn)生的外幣財務(wù)報表折算差額在合并資產(chǎn)負(fù)債表所有者權(quán)益中單設(shè)項目列設(shè)置”。這句話表述是否正確?
老師,個人欠款給公司,收利息的話,個人是不是交增值稅及附加,個稅,印花稅的?
員工工資表做6820,實際發(fā)8000,分兩筆從賬戶轉(zhuǎn)出,多發(fā)的1180稅務(wù)會怎么定性
方案比選這一塊兒我和標(biāo)答有小數(shù)點的差異,導(dǎo)致最后算出來的凈現(xiàn)值差了蠻多,這考試算我對嗎?
報關(guān)單上第一計量單位和單價單位不一致會影響退稅嗎?
老師。如果一個企業(yè)有好幾個固定資產(chǎn),怎么知道每個固定資產(chǎn)的折舊金額,都放在一起了的假設(shè)?
這題,現(xiàn)值指數(shù)大于1肯定也大于0啊,怎么還把B排除了?
老師 我自己做了一個稅負(fù)率的表的,一季度和二季度這么多,然后現(xiàn)在7月份,這個7.8.9月屬于三季度,是不是要整體看3季度的稅負(fù)率? 一般建筑行業(yè)增值稅稅負(fù)率參考2.5%? 低于2.5%就是預(yù)警值?
是的 建筑行業(yè)一般在2.8%左右
建筑行業(yè)的增值稅負(fù)率一般控制在3.5%,企業(yè)所得稅負(fù)率在1.5%,綜合稅負(fù)率一般要控制在5%左右,這句話有參考性嗎,您說的是增值稅稅負(fù)率控制在2.8%。其他的數(shù)值您看下
所得稅的可以 我這邊1.2%左右就可以 增值稅和所得稅看你當(dāng)?shù)氐?