實(shí)際發(fā)生額是填寫在實(shí)際金額里面的 計(jì)提的金額是賬載金額
老師你好,我們?cè)谧銎髽I(yè)所得稅匯算清繳職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表的時(shí)候,工資薪金支出這一欄,我們賬載金額是500萬,實(shí)際發(fā)生額是550萬,那我們稅收金額應(yīng)該塡哪個(gè)呢
老師,我們?nèi)ツ暌徽陮?shí)際要付出的工資是22萬多,但是因?yàn)殄X緊張,還有51300是23年才付的,這樣我在做匯算清繳這樣填可以嗎?帳載金額,實(shí)際發(fā)生額,和稅收金額對(duì)嗎
老師,麻煩問下企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,我職工福利費(fèi)貸方是3萬,借方是2萬,我報(bào)企業(yè)所得稅賬載金額和實(shí)際發(fā)生額的時(shí)候怎么填報(bào)呢?
老師就是我在更正企業(yè)所得稅匯算清繳的表,我的職工薪酬賬載金額和實(shí)際發(fā)生額我之前是填一樣的數(shù)字,但是真實(shí)的就是不是一樣的數(shù)字,我現(xiàn)在改了應(yīng)付職工薪酬的賬載金額和實(shí)際發(fā)生額,但是有一個(gè)納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里面也有一個(gè)職工薪酬的賬載金額和實(shí)際發(fā)生,我想去改那個(gè)數(shù),但是發(fā)現(xiàn)動(dòng)不了
老師,我的工資薪金年度帳載金額是67萬,實(shí)際發(fā)生額是65萬,在填報(bào)企業(yè)所得稅中工資薪金調(diào)整明細(xì)表時(shí),納稅調(diào)整額那里填多少
找全盤賬會(huì)計(jì)需要會(huì)哪些內(nèi)容
老師,有的員工發(fā)工資的沒給過身份證,干了幾天就不干了,我就沒報(bào)個(gè)稅。工資是公司賬戶發(fā)放的。這個(gè)匯算清繳咋辦呢?和個(gè)稅系統(tǒng)金額不一致了需要調(diào)嗎?
季報(bào)的小規(guī)模納稅人怎么查一個(gè)月一個(gè)月的財(cái)務(wù)報(bào)表
老師好,我們是商貿(mào)公司銷售膨化食品薯片,稅務(wù)局讓把收入都開發(fā)票,我們銷售給小賣鋪,對(duì)方不要發(fā)票,我們能不能按個(gè)人給他開票
老師好,法人在幾個(gè)公司同時(shí)發(fā)工資,在幾個(gè)公司減除5000的費(fèi)用都選擇了,現(xiàn)在只要控制住每年所有公司工資總額減去專項(xiàng)附加扣除不超6萬還是免個(gè)稅的是吧
一般什么員工費(fèi)用性質(zhì)的報(bào)銷發(fā)票可以入賬 不用調(diào)增?
生產(chǎn)企業(yè)出口業(yè)務(wù),國(guó)內(nèi)段運(yùn)費(fèi)開的賺票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師,您好,請(qǐng)問在香港消費(fèi)開的餐費(fèi)發(fā)票,可以在大陸的公司入賬嗎?
殘疾人保障金簡(jiǎn)稱什么,申報(bào)期是什么時(shí)候到什么時(shí)候
老師,請(qǐng)問如果是商會(huì)會(huì)長(zhǎng),職權(quán)大不大的?
我表中數(shù)據(jù)填的對(duì)的嗎?
那你為啥有三十萬不報(bào)個(gè)稅呢?計(jì)提了嗎?不報(bào)個(gè)稅的話不能稅前扣除呀
差額就是當(dāng)時(shí)候沒申報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在讓調(diào)整,你幫我看我數(shù)據(jù)填寫的位置 對(duì)了沒,
你要補(bǔ)申報(bào)個(gè)稅的話那你得補(bǔ)計(jì)提 然后賬載金額和實(shí)際發(fā)生額都填寫七十多萬
我如果現(xiàn)在不補(bǔ)報(bào)個(gè)稅啊,直接調(diào)整
填寫的是沒有問題的哦
意思是我不補(bǔ)申報(bào),我的填寫位置是沒問題的,我其他還要調(diào)整什么表?
那你就納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表調(diào)增多發(fā)的三十萬
納稅調(diào)整表可以把差額填入哪一欄?
其他欄就可以了哦