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我們公司買了一個軟件,大概是40萬,稅率6%,我們如果銷售軟件13%,銷售是陸陸續(xù)續(xù)跨月開票,可能是10萬20萬不等,軟件也進行了備案,我們不是軟件企業(yè),還有一些貿易的銷售,那么這種情況,我們想即征即退的,選擇那種分攤方式

2025-07-30 16:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-30 16:34

你好,這個是你們自己研發(fā)的,才可以即征即退 增值稅一般納稅人銷售其自行開發(fā)生產(chǎn)的軟件產(chǎn)品,按現(xiàn)行稅率征收增值稅后,對其增值稅實際稅負超過3%的部分實行即征即退政策。

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快賬用戶6005 追問 2025-07-30 16:35

對,是自己研發(fā)的

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齊紅老師 解答 2025-07-30 16:36

實際成本比例分攤? 根據(jù)軟件產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)和銷售過程中涉及的實際成本,按比例將進項稅額歸入軟件產(chǎn)品部分。例如,若企業(yè)同時經(jīng)營軟件開發(fā)與硬件銷售,需按各自成本占比劃分進項稅。 ?銷售收入比例分攤? 若成本難以精確劃分,可按軟件產(chǎn)品與其他業(yè)務銷售收入的比例分配進項稅額。例如,若企業(yè)同時提供軟件開發(fā)服務和硬件銷售服務,則按收入比例分攤進項稅。

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齊紅老師 解答 2025-07-30 16:36

你們能做了哪個選擇,哪一個

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快賬用戶6005 追問 2025-07-30 16:37

實際成本比例分攤? 能舉個例子嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-30 16:38

軟件成本300 其他的成本600 進項稅額100 軟件對應的進項300/900*100

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你好,這個是你們自己研發(fā)的,才可以即征即退 增值稅一般納稅人銷售其自行開發(fā)生產(chǎn)的軟件產(chǎn)品,按現(xiàn)行稅率征收增值稅后,對其增值稅實際稅負超過3%的部分實行即征即退政策。
2025-07-30
同學你好,上述問題暫無老師能解答,非常抱歉!
2021-01-07
就是你正常交稅的這部分的進項是可以抵扣的。 你享受退稅這部分進項是不可抵扣的。 那么如果你取得的謀些進項你沒辦法 準確 區(qū)分就存在 這種情況 。就需要你確定一個合理分攤 方法進行分攤 處理。 如果不存在,就不填寫。
2020-03-04
您好!有即征即退的不能申請留抵退稅 3那里是可以的,留抵稅額可以抵減以后的增值稅,這個時候即征即退可以申請
2022-09-14
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