你好,你就算調(diào)增,也是要先入營業(yè)外支出才能調(diào)。
我公司正在申請注銷,經(jīng)查漏報(bào)19年4-6月財(cái)務(wù)報(bào)表,后去大廳補(bǔ)報(bào),在大廳申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)利潤表營業(yè)稅金及附加金額小于城建稅及教育附加之后,系統(tǒng)提示金額有誤,無法保存。經(jīng)查,是因?yàn)樵撃暄a(bǔ)繳了18年的稅款,當(dāng)時(shí)的補(bǔ)繳分錄是借 未分配利潤 貸 應(yīng)交稅費(fèi),借 應(yīng)交稅費(fèi) 營業(yè)外支出滯納金 貸銀行存款(小規(guī)模企業(yè)賬務(wù)簡單,所以有未走以前年度損益調(diào)整科目),利潤表計(jì)算統(tǒng)計(jì)了補(bǔ)繳部分?,F(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整報(bào)表,不會(huì)影響后面的財(cái)報(bào)?可以直接把補(bǔ)繳部分從利潤表里剔出來嗎?請各位老師指點(diǎn)
12.某企業(yè)2019年度利潤總額為1575萬元,其中國債利息收入為75萬元。當(dāng)年按稅法核定的全年計(jì)稅工資1250萬元,實(shí)際分并發(fā)放工資為1150萬元。假定該企業(yè)無其他納稅調(diào)整項(xiàng)目,適應(yīng)的所得稅率為25%,該企業(yè)2016年所得稅費(fèi)用為(萬元。A.418.75B.375C.393.75D.36013.某企業(yè)2019年9月接受一項(xiàng)產(chǎn)品安裝任務(wù),安裝期6個(gè)月,合同總收入60萬元,年度預(yù)收款項(xiàng)20萬元,余款在安裝完成時(shí)收回,當(dāng)年實(shí)際發(fā)生成本30萬元,預(yù)計(jì)還將發(fā)生成本15萬元。2019年年末該公司請專業(yè)測量師測量,產(chǎn)品安裝程度為60%,該項(xiàng)勞務(wù)收入影響2019年度利潤總額的金額為()。A.不影響當(dāng)年利潤B.當(dāng)年利潤增加9萬元C.當(dāng)年利潤增加30萬元D.當(dāng)年利潤增加60萬元14.下列各項(xiàng)中,屬于直接計(jì)入當(dāng)期損益的損失是()。A.預(yù)產(chǎn)品質(zhì)量保證損失B.捐贈(zèng)支出C.資產(chǎn)減值損失D.公允價(jià)值變動(dòng)損失15.企業(yè)收到與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助,下列各項(xiàng)中,會(huì)計(jì)處理正確的是()。A.借記“遞延收益”賬戶,貸記“主營業(yè)務(wù)收入”賬戶B.借記“銀行存款”賬戶,貸記“預(yù)收賬款
老師您好,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。2021年總共多記了23萬的管理成本(借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款),現(xiàn)在需要把這部分金額轉(zhuǎn)出,并補(bǔ)繳相應(yīng)的企業(yè)所得稅。問題1:我2022年還沒有結(jié)賬,用未來適用法,是不是可以直接在2022年12月份把這部分金額一次性轉(zhuǎn)出?具體分錄應(yīng)該怎么錄呢?問題2:錄完分錄之后,還需要去系統(tǒng)里更正2021年的企業(yè)所得稅報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?2021年虧損7萬,如果調(diào)整完這23萬,應(yīng)該是盈利16萬,那么就需要補(bǔ)繳4000元的企業(yè)所得稅??墒侨绻苯釉?021年企業(yè)所得稅報(bào)表把管理成本減少23萬的話,2022年的數(shù)據(jù)也會(huì)有影響,這不就等同于我多調(diào)整了一次嗎?但是如果不調(diào)整2021年的報(bào)表,2022年虧損30萬,就算去掉這23萬的成本,2022年依然還是虧損,不需要繳納企業(yè)所得稅,那需要補(bǔ)繳的4000元怎么體現(xiàn)呢?謝謝!
甲公司為居民企業(yè),主要從事筆記本電腦生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。2021年度的經(jīng)營情況如下:(1)取得筆記本電腦銷售收入8000萬元,提供專利權(quán)的使用權(quán)取得收入100萬元。(2)確實(shí)無法償付的應(yīng)付款項(xiàng)6萬元。(3)接受乙公司投資,取得投資款5000萬元。(4)當(dāng)年3月因生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)借款300萬元,其中向金融企業(yè)借款250萬元,期限6個(gè)月,年利率為6%,向非金融企業(yè)丙公司借款50萬元,期限6個(gè)月,年利率為10%,利息均已支付。(5)參加財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn),按規(guī)定向保險(xiǎn)公司繳納保險(xiǎn)費(fèi)5萬元。(6)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金10萬元。(7)發(fā)生合理的會(huì)議費(fèi)50萬元。(8)發(fā)生非廣告性質(zhì)的贊助支出15萬元。(9)通過市民政部門用于公益事業(yè)的捐贈(zèng)支出80萬元,直接向某小學(xué)捐贈(zèng)9萬元、向貧困戶王某捐贈(zèng)2萬元。(10)全年利潤總額750萬元。已知:公益性捐贈(zèng)支出在年度利潤總額12%以內(nèi)的部分,準(zhǔn)予在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除。要求計(jì)算企業(yè)應(yīng)納所得額還有應(yīng)納所得稅額
提問# 一、稽查補(bǔ)查稅,其中補(bǔ)繳2018年度企業(yè)所得以及滯納金 問題1:企業(yè)會(huì)計(jì)入賬借:營業(yè)外支出~滯納金 10萬元,貸:銀行存款 10萬元。 同時(shí),這個(gè)營業(yè)外支出~滯納金科目這個(gè)可以直接通過以前年度損益調(diào)整,直接沖減利潤分配~未分配利潤嗎?還是說掛在營業(yè)外支出科目,等年度匯算清繳時(shí)候,調(diào)增應(yīng)納稅所得額? 問題2:往年的應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收賬款,超過三年了,確定余額收不回來了,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,直接可以經(jīng)過以前年度損益科目過度,沖減未分配利潤嗎?還是只能掛在營業(yè)外支出這個(gè)科目,等匯算清繳時(shí)候,調(diào)增應(yīng)納稅所得額(只是掛太久未收回來,又沒有充分證據(jù)資料)? 以上兩種情況,老師幫給出一下正確會(huì)計(jì)分錄和對企業(yè)年度匯算清繳是否要調(diào)增詳細(xì)解答一下,謝謝。
請問老師,24年的專票需要讓銷售方紅沖,重新開。我這邊需要調(diào)賬改表嗎?
老師,你好,請問退休人員醫(yī)保年限不夠,一次補(bǔ)繳的,從對公賬戶扣醫(yī)保,怎么做賬務(wù)處理呀,謝謝
老師好,公司在榆林,項(xiàng)目在延安,預(yù)交稅款的時(shí)候是切換到延安的電子稅務(wù)局申報(bào)稅款然后繳納稅款嗎?
老師您好,我想問下成品油發(fā)票,左上角有成品油三個(gè)字的發(fā)票是什么時(shí)候增加上去的?因?yàn)槲铱戳讼?3年8月份之前開的成品油發(fā)票左上角都沒有成品油發(fā)票
老師,房子是公司的廠房,現(xiàn)在村里要拆遷了,稅務(wù)那邊我需要申報(bào)什么。
老師請問申報(bào)收到租金印花稅,我們是按次的,這個(gè)申報(bào)日期怎么填寫
老師。咨詢下 個(gè)體戶定額征收需要申報(bào)個(gè)人所得稅經(jīng)營所得嘛
老師 收到返利收入 分錄怎么做啊,
收了一筆充值卡的錢,這個(gè)怎樣記賬,花錢的時(shí)候怎樣做賬
老師,請問下個(gè)體戶現(xiàn)在暫停營業(yè)了,需要辦理停業(yè)登記嗎?
不可以直接調(diào)增嗎
你好,不可以。你要有分錄,然后針對具體分錄的數(shù)據(jù)去調(diào)增。