是的,正常做費(fèi)用就行
老師,麻煩問(wèn)下我們公司收到了一張車(chē)輛保險(xiǎn)的報(bào)銷(xiāo)單,其中發(fā)票的備注上寫(xiě)上代收車(chē)船稅多少錢(qián),然后備注總金額比發(fā)票上的總金額多了這個(gè)代收車(chē)船稅的金額,請(qǐng)問(wèn)報(bào)銷(xiāo)時(shí),我可以給他按備注上的總金額報(bào)銷(xiāo)嗎,我應(yīng)該如何做賬呢
老師好,我們公司是小微企業(yè)的旅行社,小規(guī)模納稅人,有兩個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教;1、我們開(kāi)給客戶的發(fā)票可以開(kāi)普通征收的發(fā)票還是必須開(kāi)差額征收?2、我們開(kāi)具的差額征收的發(fā)票,入賬時(shí)怎么入?例如我們含稅銷(xiāo)售額1W,扣除客人的住,行,門(mén)票扣除額9000,發(fā)票上的稅額是按照扣除后的1000*1%算的,那我入賬時(shí)候收入,成本,應(yīng)交稅金是怎么入帳呢?要是事后收到了成本的9000的發(fā)票,這個(gè)9000已經(jīng)在開(kāi)出去發(fā)票的時(shí)候扣除了還要入帳么?有點(diǎn)長(zhǎng),謝謝
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)派遣公司收到派遣勞務(wù)費(fèi)21000.扣除給派遣員工發(fā)放的工資18240,這個(gè)開(kāi)發(fā)票按差額征稅開(kāi)一張普通發(fā)票,最后顯示的銷(xiāo)售額和稅額是20868.57和131.43,然后備注欄是差額征稅:18240嗎?
老師,請(qǐng)教一下,我們公司和一個(gè)保安公司簽訂合同,由對(duì)方為我們公司提供保安人員,我們定期支付費(fèi)用?,F(xiàn)在對(duì)方開(kāi)具過(guò)來(lái)的發(fā)票,有專(zhuān)票和普票。專(zhuān)票開(kāi)的是服務(wù)費(fèi),普票開(kāi)的是保安工資。普票上面,稅率是三個(gè)*號(hào),稅額為0,備注欄顯示差額征稅。 發(fā)票這樣有沒(méi)有什么問(wèn)題呀?我看網(wǎng)上其他差額征稅的發(fā)票,都是有稅額的。
老師,您好,我想問(wèn)一下差額征稅的發(fā)票開(kāi)具問(wèn)題,就是比如我們公司是勞務(wù)派遣公司,對(duì)方給我勞務(wù)支出4萬(wàn),要開(kāi)具發(fā)票,同時(shí)我收取了對(duì)方1500的服務(wù)費(fèi),那我開(kāi)具發(fā)票開(kāi)2張,一張是4萬(wàn)免稅的,一張是價(jià)稅合計(jì)1500的(稅率5*)的,想問(wèn)一下,我可不可以開(kāi)一張發(fā)票,合計(jì)金額41500,稅率是無(wú)稅的,備注里標(biāo)明差額征稅40000元,可以嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,24年的專(zhuān)票需要讓銷(xiāo)售方紅沖,重新開(kāi)。我這邊需要調(diào)賬改表嗎?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)退休人員醫(yī)保年限不夠,一次補(bǔ)繳的,從對(duì)公賬戶扣醫(yī)保,怎么做賬務(wù)處理呀,謝謝
老師好,公司在榆林,項(xiàng)目在延安,預(yù)交稅款的時(shí)候是切換到延安的電子稅務(wù)局申報(bào)稅款然后繳納稅款嗎?
老師您好,我想問(wèn)下成品油發(fā)票,左上角有成品油三個(gè)字的發(fā)票是什么時(shí)候增加上去的?因?yàn)槲铱戳讼?3年8月份之前開(kāi)的成品油發(fā)票左上角都沒(méi)有成品油發(fā)票
老師,房子是公司的廠房,現(xiàn)在村里要拆遷了,稅務(wù)那邊我需要申報(bào)什么。
老師請(qǐng)問(wèn)申報(bào)收到租金印花稅,我們是按次的,這個(gè)申報(bào)日期怎么填寫(xiě)
老師。咨詢下 個(gè)體戶定額征收需要申報(bào)個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得嘛
老師 收到返利收入 分錄怎么做啊,
收了一筆充值卡的錢(qián),這個(gè)怎樣記賬,花錢(qián)的時(shí)候怎樣做賬
老師,請(qǐng)問(wèn)下個(gè)體戶現(xiàn)在暫停營(yíng)業(yè)了,需要辦理停業(yè)登記嗎?