你好,中間是什么意思。你是打算年度中間重新起賬嗎
報(bào)季報(bào)時(shí),發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表打開就有一列年初余額,這數(shù)字既不是上季度的起初數(shù),也不是年初數(shù),我填寫資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)是按照系統(tǒng)自帶出來的期初數(shù)填,還是按照我自己的資產(chǎn)負(fù)債表表上的年初數(shù)填寫
老師,增值稅納稅主表上25行,期初未交繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))本年累計(jì)數(shù)為-37293.26.(19年12月申報(bào))。這個(gè)數(shù)字是什么含義,這是申報(bào)表系統(tǒng)自帶的還是手動(dòng)輸入的
老師 19年6月之前是第一代賬會(huì)計(jì)入手,他們是財(cái)務(wù)軟件做的。 19年7月 我要把19年6月的科目余額表輸?shù)轿覀冞@邊才軟件 當(dāng)期初數(shù)對嗎。(也就是19年6月的期末數(shù),要重新輸?shù)截?cái)務(wù)軟件的期初余額對嗎。7月后續(xù)做賬就自動(dòng)出現(xiàn)本年累計(jì)數(shù)以及期末余額)理解有誤嗎a
老師好,有一個(gè)erp系統(tǒng)錄入起初,比如固定資產(chǎn)有一個(gè)期初余額,有一個(gè)本年累計(jì)發(fā)生額, 那期初余額錄的是哪個(gè)時(shí)間的數(shù),我想4月份用這個(gè)系統(tǒng), 這個(gè)erp系統(tǒng)起初數(shù)是取3月31號(hào)的數(shù)呢?還是去年年末的數(shù)呢? 謝謝
你好老師,我現(xiàn)在一月的報(bào)表已經(jīng)報(bào)送了,十二月的賬改動(dòng)后,報(bào)表也改動(dòng)了!但是一月的報(bào)表在改動(dòng)過程中,年初數(shù)還是之前的,需要改動(dòng)一月的報(bào)表,年初數(shù)直接按十二月的期末數(shù)改動(dòng)嗎?還是怎么可以自動(dòng)帶出來
請問老師,24年的專票需要讓銷售方紅沖,重新開。我這邊需要調(diào)賬改表嗎?
老師,你好,請問退休人員醫(yī)保年限不夠,一次補(bǔ)繳的,從對公賬戶扣醫(yī)保,怎么做賬務(wù)處理呀,謝謝
老師好,公司在榆林,項(xiàng)目在延安,預(yù)交稅款的時(shí)候是切換到延安的電子稅務(wù)局申報(bào)稅款然后繳納稅款嗎?
老師您好,我想問下成品油發(fā)票,左上角有成品油三個(gè)字的發(fā)票是什么時(shí)候增加上去的?因?yàn)槲铱戳讼?3年8月份之前開的成品油發(fā)票左上角都沒有成品油發(fā)票
老師,房子是公司的廠房,現(xiàn)在村里要拆遷了,稅務(wù)那邊我需要申報(bào)什么。
老師請問申報(bào)收到租金印花稅,我們是按次的,這個(gè)申報(bào)日期怎么填寫
老師。咨詢下 個(gè)體戶定額征收需要申報(bào)個(gè)人所得稅經(jīng)營所得嘛
老師 收到返利收入 分錄怎么做啊,
收了一筆充值卡的錢,這個(gè)怎樣記賬,花錢的時(shí)候怎樣做賬
老師,請問下個(gè)體戶現(xiàn)在暫停營業(yè)了,需要辦理停業(yè)登記嗎?
對,中間重新起賬,這個(gè)怎么建賬
你好,你要先確認(rèn)你打算從幾月開始建賬
7月初開始
你好,那你就用6月末的數(shù)據(jù)作為期初數(shù)就行了。
你如果還想要有比如1-6月的數(shù),那就只能從去年12月末的數(shù)據(jù)作為期初,然后補(bǔ)中間的憑證。
老師看我發(fā)的附件,我填的數(shù)據(jù)對不對
你好,對的,就是這樣了。
不對吧,我這樣錄入,系統(tǒng)帶出來的年初余額的數(shù)據(jù)跟科目余額表的期初數(shù)據(jù)不一樣
你好,那就是這個(gè)軟件的問題了 你就要反過來寫,把這個(gè)年初余額寫成31517.96
不對啊,年初余額是快賬軟件根據(jù)前面的數(shù)據(jù)自動(dòng)帶出來的啊,我剛看了快賬操作簡介,里面有期初設(shè)置的操作視頻,期初余額就是6月末的期末數(shù)據(jù)
你好,其實(shí)你只需要將6月底的數(shù)據(jù)作為期初錄入就可以。
它就自動(dòng)成為7月初的數(shù)據(jù)了。然后你再繼續(xù)做憑證就好了。
那本年累計(jì)都不用錄入,那我后面怎么看我本年發(fā)生了多少金額呢,難道還得去翻之前財(cái)務(wù)交接的表嗎
你好,是的,就是這樣操作。 正常來說,要么就是按你現(xiàn)在錄入的,要么就是按我上面說的,反過來寫,把這個(gè)年初余額寫成31517.96。如果這2個(gè)都不行,就只能按第三種,錄入期初,然后要用再去加之前的累計(jì)數(shù)據(jù)了。
會(huì)不會(huì)跟會(huì)計(jì)準(zhǔn)則有關(guān)系?。?
你好,這個(gè)跟準(zhǔn)則沒關(guān)系的。 因?yàn)椴还苁裁礈?zhǔn)則,最多也就是科目不同 期初,期末,本年累計(jì)借貸方,這些是不變的。