您好,這個(gè)的話,直接就是? 借 未分配利潤(rùn)? 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。 這樣就可以的
2020年有一份不含稅10萬(wàn)元的,稅額13000的原材料進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票,認(rèn)證抵扣且已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,2021年9月份,稅務(wù)局認(rèn)定對(duì)方企業(yè)為走逃企業(yè),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我做的分錄是,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本13000,貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?,F(xiàn)在11月份稅務(wù)局又要求把成本調(diào)出來(lái),繳納企業(yè)所得稅,請(qǐng)問,成本調(diào)整的分錄應(yīng)該怎么做,用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則無(wú)法使用以前年度損益調(diào)整科目。
你好:一般納稅人企業(yè),2021年12月進(jìn)貨增值稅專用發(fā)票已抵扣10萬(wàn)元,稅務(wù)認(rèn)定這張發(fā)票不能認(rèn)證抵增值稅也不可以抵所得稅,2022年2月增值稅和所得稅已經(jīng)補(bǔ)了,并有滯納金,請(qǐng)問 增值稅、所得稅賬務(wù)怎么處理,在哪年,網(wǎng)上表用改嗎,分錄怎么做?
老師,公司在2022年3月查賬要補(bǔ)開2020年未開票收入20萬(wàn),也在2022年3月補(bǔ)交了相應(yīng)的增值稅和附加稅,還有企業(yè)所得稅,請(qǐng)問發(fā)生的這些業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)分錄要怎么做?
請(qǐng)問老師,公司執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。以前是一般納稅人,前年轉(zhuǎn)成小規(guī)模納稅人了。今年三月份的時(shí)候,公司因?yàn)?017年善意接受虛開增值稅專用發(fā)票,稅務(wù)局要求補(bǔ)接受虛開專用發(fā)票的增值稅附加稅,還有成本調(diào)減的企業(yè)所得稅。但是公司現(xiàn)在已經(jīng)轉(zhuǎn)成小規(guī)模納稅人了。這個(gè)補(bǔ)交的增值稅,還有企業(yè)所得稅怎么做賬呢?
請(qǐng)問老師,公司執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。以前是一般納稅人,前年轉(zhuǎn)成小規(guī)模納稅人了。今年三月份的時(shí)候,公司因?yàn)?017年善意接受虛開增值稅專用發(fā)票,稅務(wù)局要求補(bǔ)接受虛開專用發(fā)票的增值稅以及附加稅。請(qǐng)問怎么做賬?
就是累計(jì)12個(gè)月收入到500萬(wàn),會(huì)強(qiáng)制轉(zhuǎn)為一般納稅人,那旅游業(yè)是收入-成本的差額連續(xù)12個(gè)月到500萬(wàn),就會(huì)轉(zhuǎn)為一般納稅人嗎
老師,建筑企業(yè)掛靠方的賬怎么做
經(jīng)營(yíng)部額度突然降低了咋辦
固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ),會(huì)計(jì)計(jì)提折舊比稅法要求的少,會(huì)計(jì)利潤(rùn)比稅法利潤(rùn)多,繳納的所得稅多,后期稅法提的折舊少,而會(huì)計(jì)提的利潤(rùn)多,就相當(dāng)于少交稅,這不是遞延所得稅資產(chǎn)可以這樣理解嗎?資產(chǎn)減值怎么會(huì)形成遞延所得稅資產(chǎn)呢
借款費(fèi)用 這塊 就是個(gè)用幾個(gè)月分不清楚 不知道什么時(shí)候用月數(shù) 什么時(shí)候用幾/12
個(gè)稅系統(tǒng)如何查看個(gè)人專項(xiàng)附加的詳細(xì)信息
您好!這個(gè)報(bào)關(guān)單要怎么開發(fā)票,我們是按個(gè)數(shù)開還是按照千克開,如果按照個(gè)數(shù)開,單價(jià)是美元我們要怎么開,是要按照匯率把美元換算成人民幣嗎
你好,老師,公司門面租金10萬(wàn),一共需要交多少稅
銀行承兌回頭票公司可以接收嗎?
請(qǐng)問老師: 一般納稅人公司要注銷,4年期間,從農(nóng)戶采購(gòu)商品,在北京錢袋和抖音平臺(tái)銷售、農(nóng)戶或個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶不能開成本票給我公司,產(chǎn)生對(duì)北京錢袋的預(yù)收200萬(wàn),和應(yīng)付200萬(wàn),預(yù)付農(nóng)戶等400萬(wàn),才能減少納稅呢? 剛才我的提問老師回答說(shuō): 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本等 貸預(yù)付賬款400 請(qǐng)問老師:我沒有成本發(fā)票,也可以借記主營(yíng)業(yè)務(wù)成本400萬(wàn)嗎?
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅(票面金額*5%) 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
我這里忽略了附加稅 , 老師這樣寫對(duì)嗎?
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,第二步結(jié)轉(zhuǎn)是按這個(gè)嗎?
對(duì)的,這個(gè)理解是沒錯(cuò)的哈
老師,如果金額小就幾百塊錢,涉及的損益可以入當(dāng)期嗎?
如果金額小于500的話這個(gè)可以
好 謝謝老師耐心解答
不客氣的,麻煩給個(gè)五星好評(píng)吧,早點(diǎn)休息