你好,這個(gè)正規(guī)做法,是需要代發(fā)工資。
老師,我們是建筑勞務(wù)公司,給A公司提供人工勞務(wù),A公司把錢打到我們公司公戶,用來(lái)給工人發(fā)放工資,我們需要給他們開票嗎
我們有個(gè)掛靠的項(xiàng)目,甲方要把錢直接打他們提供的勞務(wù)工資表上,問(wèn)題上甲方在賬上還差我們對(duì)公賬戶的錢,他們這樣合理嗎,會(huì)不會(huì)是掛靠人想把錢套走,現(xiàn)在他們掛靠人讓我們幫他的勞務(wù)表蓋公章,這靠譜嗎?要蓋嗎?甲方之前打錢,掛靠人提供勞務(wù)發(fā)票我們也給他提供的勞務(wù)公司打過(guò)款,我們覺(jué)得錢回到賬上,我們?cè)俑鶕?jù)他提供的發(fā)票一一對(duì)應(yīng)打款這樣合理些。
老師,我們是建筑業(yè)給對(duì)方開建筑勞務(wù)發(fā)票還要做工資表給對(duì)方? 我是掛靠別人公司的資質(zhì) 讓被掛靠方開勞務(wù)票給業(yè)主 被掛靠方說(shuō)要我提供工資表 我怎么提供? 發(fā)工資表的員工需要是被掛靠方的正式員工嗎?
我們是勞務(wù)分包公司,我給對(duì)方建筑公司開發(fā)票,他們把勞務(wù)費(fèi)轉(zhuǎn)給我們 我們?cè)侔褎趧?wù)費(fèi)轉(zhuǎn)到建筑公司賬號(hào),建筑公司從他們臨時(shí)賬戶發(fā)工資。會(huì)計(jì)分錄怎么做啊
你好老師,我們公司是用的其他公司的建筑資質(zhì),對(duì)方要求我們給他們提供發(fā)票,對(duì)方要求合同 營(yíng)業(yè)執(zhí)照 發(fā)票(勞務(wù)費(fèi))(開發(fā)票的公司必須成立一年以上,還得有勞務(wù)資質(zhì))是這樣嗎?
建筑業(yè)一般納稅人。開交通運(yùn)輸專票。像標(biāo)志牌攝像頭等含安裝,像這種情況是按主業(yè)建筑稅率9%開專票還是按13%開專票。
樸老師進(jìn) 收到其他公司驗(yàn)證賬戶打款0.01,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入可以嘛
老師,這是啥意思,殘保金申報(bào)這里
樸老師公司支付聯(lián)通寬帶費(fèi)用 3年,2萬(wàn)元,是否需要分?jǐn)偅趺慈胭~呢
快遞預(yù)充值面單怎么入賬啊。樸老師
現(xiàn)在留底稅款必須退嗎,留底退稅是按月還是按季退
老師請(qǐng)問(wèn),每次月底做賬,本年利潤(rùn)這個(gè)科目轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),是 一月一轉(zhuǎn)還是年底一轉(zhuǎn)呢
行政事業(yè)單位以前年度誤將經(jīng)費(fèi)支出沖減其他應(yīng)付款,現(xiàn)需沖減回來(lái),怎樣做分錄?以前分錄:借:其他應(yīng)付款,貸:其他應(yīng)收款-(市財(cái)政結(jié)算專戶)。
行政事業(yè)單位以前年度誤將經(jīng)費(fèi)支出沖減其他應(yīng)付款,現(xiàn)需沖減回來(lái),怎樣做分錄?以前分錄:借:其他應(yīng)付款,貸:其他應(yīng)收款-(市財(cái)政結(jié)算專戶)。
速達(dá)系統(tǒng)時(shí)間設(shè)置在哪里
簽個(gè)勞務(wù)分包合同,金額和工資表一致昂
你好,正常來(lái)說(shuō),工資表是要給你們。但是會(huì)小于發(fā)票。
工資表給我們,那開票方拿什么做賬呢?
你好,工資表可以復(fù)印的。你們復(fù)印件就好了。
我們之前簽的合同和工資表金額都是一致的,代發(fā)協(xié)議上不體現(xiàn)工資金額也可以是吧
你好,一致是沒(méi)問(wèn)題的。只是不能超過(guò)而已。
好的,謝謝老師
你好,不用客氣得了。