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老師,我公司是一般納稅人,3月份開(kāi)了一張專票,因?yàn)闆](méi)有進(jìn)項(xiàng),所以申報(bào)增值稅的時(shí)候也繳納了稅款,但是我4月份的時(shí)候把這張發(fā)票沖紅了,也開(kāi)具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開(kāi)具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報(bào)表是沒(méi)有收入的,然后因?yàn)?月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時(shí)候把3月份繳納的那個(gè)增值稅給申請(qǐng)退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報(bào)表要把退稅的那個(gè)金額填在申報(bào)表哪里呢
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,7月份去稅局代開(kāi)了一張價(jià)稅合計(jì)為2萬(wàn)元的專票,于8月份紅沖了;做賬的時(shí)候忘記做這張紅字發(fā)票,三季度報(bào)稅的時(shí)候代開(kāi)金額那一欄忘記扣減紅字發(fā)票金額導(dǎo)致收入不對(duì),申報(bào)表不對(duì),請(qǐng)問(wèn)老師現(xiàn)在要怎么處理好一點(diǎn)?要更正申報(bào)?還是等匯算清繳?還是在四季度把紅字發(fā)票補(bǔ)做?
老師,一季度開(kāi)了一張征收率1%的增值稅專用發(fā)票,客戶現(xiàn)在不同意了,4月份需要紅沖并要求開(kāi)具一張3%的增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)①賬務(wù)怎么處理?②稅務(wù)怎么處理③一季度報(bào)稅受影響嗎,今天已經(jīng)申報(bào)了一季度的增值稅,客戶才說(shuō)。④紅沖新開(kāi)的發(fā)票,需要多交2%的增值稅稅款,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)稅款6月份報(bào)稅的時(shí)候交嗎,還是怎么處理?謝謝
老師,一季度開(kāi)了一張征收率1%的增值稅專用發(fā)票,客戶現(xiàn)在不同意了,4月份需要紅沖并要求開(kāi)具一張3%的增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)①賬務(wù)怎么處理?②稅務(wù)怎么處理③一季度報(bào)稅受影響嗎,今天已經(jīng)申報(bào)了一季度的增值稅,客戶才說(shuō)。④紅沖新開(kāi)的發(fā)票,需要多交2%的增值稅稅款,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)稅款6月份報(bào)稅的時(shí)候交嗎,還是怎么處理?謝謝
有個(gè)客戶,他給了我兩張紅沖發(fā)票,一張是本應(yīng)該是去年3季度開(kāi)的票,然后四季度紅沖了,還有一張因該是4季度開(kāi)的票在今年2月份才紅沖掉,但是這兩張發(fā)票沒(méi)有再重新開(kāi)藍(lán)字發(fā)票,現(xiàn)在要申請(qǐng)退稅,我該從哪里下手,
現(xiàn)金流量項(xiàng)目是所有的科目都需要勾選嗎
請(qǐng)問(wèn)同個(gè)供應(yīng)商可以同時(shí)有應(yīng)付和預(yù)付嗎
老師,養(yǎng)老服務(wù)中心收到的建筑補(bǔ)貼款和運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼怎么做分錄?
保險(xiǎn)理賠給人民保險(xiǎn)公司開(kāi)發(fā)票了,怎么做賬
單選題選哪個(gè)?請(qǐng)解析,?
老師請(qǐng)問(wèn)一下銷售折扣怎么做賬呀?比如我賣一間房350客人有20的優(yōu)惠卷,實(shí)際收款只有330元,我做收入到底做350還是330啊?
老師,外貿(mào)出口企業(yè),報(bào)關(guān)單上生產(chǎn)銷售單位是其他企業(yè),這種能退稅嗎?還有采購(gòu)銷售運(yùn)費(fèi)都是我公司在做,這種業(yè)務(wù),賬務(wù)怎么處理?
老師,你們電商內(nèi)賬報(bào)表是怎么出的呀?
民爆信息采集密碼忘了?
老師,買單出口,采購(gòu)后的貨物怎么做賬,這個(gè)銷售又怎么做賬,還有運(yùn)費(fèi)怎么做賬?還能申報(bào)退稅嗎?
您好,一季度申報(bào)時(shí)按實(shí)際開(kāi)票的 36 萬(wàn)算,不管是簡(jiǎn)易申報(bào)還是自行申報(bào),紅沖的 18 萬(wàn)都在二季度申報(bào)時(shí)從當(dāng)期銷售額里減掉;如果一季度是按 36 萬(wàn)繳的稅且這 36 萬(wàn)比定額高,紅沖后多繳的稅可以申請(qǐng)退,要是一季度是按比 36 萬(wàn)高的定額繳的稅,就不會(huì)退