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請問公司多年前有很多庫存是暫估入庫沒有發(fā)票的,現(xiàn)在讓供應商開對應金額的發(fā)票可以沖掉嗎,

2025-07-25 16:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-25 16:43

現(xiàn)在讓供應商開對應金額的發(fā)票 可以沖掉

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快賬用戶2601 追問 2025-07-25 16:49

老師,不用說什么匯算清繳前開過來是吧

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齊紅老師 解答 2025-07-25 16:50

規(guī)范做法是匯算前開過來。

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嗯嗯,好的,就那樣處理了
2022-09-17
你好;? ? 多了就紅沖之前暫估分錄。 借貸方不變; 金額負數(shù)紅沖即可? ?
2022-12-28
暫估入庫 借;庫存商品/原材料/成本費用 貸:應付賬款-估價-供應商 發(fā)票到后沖暫估 借:應付賬款-估價-供應商 ? ?庫存商品/原材料/成本費用(暫估差額) 應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結算戶-供應商
2023-03-20
你好!這個分錄跟你之前的分錄是一樣的,只是金額寫負數(shù)。之前暫估多少,就寫多少金額的負數(shù)
2021-03-24
暫估的不準確嗎 如果結轉(zhuǎn)了成本 借應付帳款貸庫存商品 借庫存商品貸利潤分配未分配利潤 然后做發(fā)票的借庫存商品貸應付帳款 借利潤分配未分配利潤貸庫存商品 多暫估的納稅調(diào)增 少暫估的調(diào)減
2025-01-07
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