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老師,請(qǐng)問在年底12月份預(yù)提了獎(jiǎng)金,后來因?yàn)橛钟姓{(diào)整,只發(fā)了一部分,還剩余30萬未付,但是已經(jīng)在12月份計(jì)提了,現(xiàn)在這30萬的獎(jiǎng)金還掛在應(yīng)付職工薪酬里面,因?yàn)闉榱说谒募径认壬俳凰枚?,把這30萬先直接做了費(fèi)用,匯算清繳時(shí)把30萬交了稅,請(qǐng)問現(xiàn)在這30萬賬上還需要把調(diào)下嗎?

2025-07-25 16:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-25 16:34

已經(jīng)計(jì)提的,不再支付的獎(jiǎng)金要做賬調(diào)整,需要支付的就不調(diào)

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快賬用戶1862 追問 2025-07-25 16:36

老師,怎么調(diào)呢,它跨年了,會(huì)計(jì)憑證

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齊紅老師 解答 2025-07-25 16:37

借:應(yīng)付職工薪酬 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

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快賬用戶1862 追問 2025-07-25 16:38

老師,像跨年的賬目調(diào)整是需要在12月份調(diào)整嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-25 16:41

是的,需要調(diào)整上年的報(bào)表,重新做匯算

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快賬用戶1862 追問 2025-07-25 17:12

老師,是不是第四季度報(bào)完,如果有問題匯算時(shí)還需要把報(bào)表重新作廢重新報(bào)嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-25 17:14

是更正申報(bào),不是作廢

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快賬用戶1862 追問 2025-07-25 17:21

老師,那第四季度報(bào)的報(bào)表和匯算時(shí)報(bào)的報(bào)表也一定要一樣嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-25 17:24

是的,需要更正為一致的

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你好,只能慢慢通過轉(zhuǎn)換成產(chǎn)品銷售出去消化了,但是還是要跟老板協(xié)商一下,這個(gè)要交增值稅,企業(yè)所得稅的
2024-04-29
同學(xué)你好 借:應(yīng)付賬款(或相關(guān)暫估應(yīng)付款科目) 600,000 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 600,000 借:遞延所得稅資產(chǎn) 300,000 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 300,000
2024-04-12
您的問題老師解答(計(jì)算)中,請(qǐng)耐心等待
2021-01-04
同學(xué)你好 用以前年度損益調(diào)整再調(diào)減就行了
2021-05-28
您好,去年匯算清繳的時(shí)候已經(jīng)調(diào)增了,那就和今年利潤(rùn)沒有關(guān)系的,借:應(yīng)付職工薪酬 238840 貸:以前年度損益調(diào)整 238840
2023-03-29
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