你好,小規(guī)模出口貨物的銷售額,應填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》主表第 13 欄 “出口免稅銷售額” 對應欄次。 對于附表《增值稅減免稅申報明細表》,通常情況下無需填寫。
請問老師 小規(guī)模納稅人申報 現(xiàn)在增值稅優(yōu)惠政策是征收率3%減按1% 填主表時那欄應納稅額減征額是自己直接填數(shù)字上去 還是要先填附表增值稅減免稅申報表
老師,小規(guī)模納稅人申報表未開據(jù)發(fā)票的銷售額填在哪、?,減免稅申報表的本期發(fā)生額應填寫哪個數(shù)據(jù)?
老師。你好。我公司5%稅率小規(guī)模納稅人。 請問附表5%表中填寫的是普票+專票的數(shù)據(jù)還是只填寫專票部分的數(shù)據(jù)? 如果填寫專票的數(shù)據(jù)16欄不含稅銷售額是數(shù)據(jù)是系統(tǒng)帶出來的填寫到主表5欄。主表15欄就對應的上稅控盤發(fā)票統(tǒng)計資料專票銷項稅額。 普票因為沒有超過45萬填寫在主表10欄。但是主表18欄不等于稅控盤統(tǒng)計表的銷項稅。請問普票差額征稅這部分應該填在哪個位置?
老師,小規(guī)模物業(yè)公司轉售水費差額征收,那就是把水費差額收入填在增值稅主表貨物欄里,收入和扣除額在附表里填,那個附表資料不是針對的服務嗎,是不是和主表貨物欄 不對應呀,老師給講一下
小規(guī)模納稅人,請問一下:主表稅款計算里的本期應納稅減征額欄是填專票的減免數(shù)還是普票的減免數(shù)?專票減免數(shù)和普票減免數(shù)應該填哪?
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構所在地交?不是增值稅是地方稅,在當?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當?shù)?,而不是機構所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
一張藍字發(fā)票因為銷售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元