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初期,股東留了10萬投資款沒上交,用做裝修等費用,實際支付12萬多,在我這報了2萬多元,那做出納賬和會計賬,是按單據(jù)時間(實付時間)登記還是按報賬時間登記?

2025-07-24 19:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-24 19:58

?同學您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-07-24 20:02

您好,出納賬只在企業(yè)自己的錢實際收付時記,股東代付時不記,以后還錢時按還錢時間記;會計賬按費用實際發(fā)生的時間(單據(jù)時間)確認,哪怕單據(jù)后來才報,記賬時也要記到實際發(fā)生那會兒,分錄里股東墊的 10 萬轉(zhuǎn)成實收資本,剩下的 2 萬多如果是股東多墊的就先記成欠股東的,要是公司自己付的就記成現(xiàn)金或銀行存款減少。

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快賬用戶9030 追問 2025-07-24 20:15

好的,明白了

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齊紅老師 解答 2025-07-24 20:15

?希望我的回復(fù)對您有幫助,謝謝您點擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!

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快賬用戶9030 追問 2025-07-24 20:41

還是有點問題,單子7月才給過來,股東6月就付了款,都跨月了怎么辦?

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齊紅老師 解答 2025-07-24 20:43

?您好,單子 7 月才給,股東 6 月就付了錢,跨月也沒事,出納要是 7 月才用公司錢還股東,就按 7 月還款時間記;會計得按 6 月實際付款的時候記這筆費用,哪怕單子 7 月才到,記賬時寫清楚是補記 6 月的,該轉(zhuǎn)成投資款的 10 萬就轉(zhuǎn),剩下的 2 萬多要是股東多墊的就記成欠股東的,要是公司自己付的就記成現(xiàn)金或銀行存款少了。

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快賬用戶9030 追問 2025-07-24 21:53

其中一筆為預(yù)支1年的房租+物業(yè)費,起租日期為25年6月16日到26年6月15日。前面一筆記的預(yù)付,后面開始記6月房租支出,怎出記賬?剛好半個月。記半個月嗎?7月就記整月?

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齊紅老師 解答 2025-07-24 21:59

?您好,先把預(yù)付的一年房租物業(yè)費記成預(yù)付賬款,6 月 16 日到 30 日正好半個月,就從預(yù)付里轉(zhuǎn)半個月的錢記成 6 月的房租物業(yè)費支出,7 月開始每個月都從預(yù)付里轉(zhuǎn)一整個月的錢記成當月支出,這樣一點點攤完一年的錢就行。

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快賬用戶9030 追問 2025-07-25 13:26

其中一筆是買的電腦,這個分錄怎么記?有人工,有材料,有貴的,有不貴的,還有后面折舊或攤銷怎么了出賬?

其中一筆是買的電腦,這個分錄怎么記?有人工,有材料,有貴的,有不貴的,還有后面折舊或攤銷怎么了出賬?
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齊紅老師 解答 2025-07-25 13:31

您好,看他們開票是怎么開的,這些一般是全部計在電腦上的,注意,電腦是單個錄固定資產(chǎn)哦,電腦會壞的,有的壞得早

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快賬用戶9030 追問 2025-07-25 13:51

具體怎么錄入,買和計提怎么連分錄?

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齊紅老師 解答 2025-07-25 13:59

您好,借:固定資產(chǎn)? 進項稅? ?貸:應(yīng)付 借:管理費用等-折舊攤銷? ?貸:累計折舊

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2025-07-24
您好,1.要選開業(yè)。 2.股東、認繳金額都合適,但認繳時間要按章程上的寫(注冊時有備案過的),方式:貨幣。實繳0,實繳時間要選就要選2024.12.31. 3,是的,就是你的網(wǎng)店名稱
2025-05-19
同學你好 你們多發(fā)的還能收回不能計入應(yīng)付職工薪酬 要沖減之前的分錄 做往來然后收回來沖減往來
2021-09-15
同學你好 需要調(diào)賬的 用以前年度損益調(diào)整來做 多做的費用要調(diào)增 2.恩 這個可以的
2021-05-19
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2021-05-19
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