您好,這個(gè)數(shù)量和金額都要的
在設(shè)置期初余額的時(shí)候庫存商品指的是貨物的數(shù)量還是金額
盤點(diǎn)庫存的時(shí)候,出現(xiàn)差額,怎么處理呢,因?yàn)閿?shù)據(jù)是要錄入系統(tǒng)里,怎么把差額錄入系統(tǒng)里?怎么做比較合理呢?
老師,當(dāng)初建賬的時(shí)候,只按庫存表的期末庫存錄入數(shù)量和金額,表中的暫估數(shù)曼和金額并未錄入暫估單,但應(yīng)付賬款~暫估科目有余額,建賬時(shí)按科目余額表錄入,現(xiàn)要把部分暫估紅沖,暫估單這個(gè)功能操作不了,現(xiàn)在要如何操作
做賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)庫存數(shù)量還剩,但是庫存金額剩負(fù)數(shù)了怎么辦
老師好!金蝶KIS專業(yè)版,原材料的入庫金額是由倉庫入庫時(shí)錄入,財(cái)務(wù)做賬的時(shí)候從倉庫系統(tǒng)直接生產(chǎn)憑證。憑證金額按入庫時(shí)錄入的金額生成。 一般納稅人,拿到普票和專票,對(duì)入庫金額是有影響的。這種倉庫人員不懂的話,有什么解決的法子嗎
稅務(wù)師和注會(huì)難度相差多大
財(cái)管的3此模考,這個(gè)題目是不是少了一個(gè)年限啊
老師,債務(wù)擔(dān)保發(fā)生時(shí),借:營業(yè)外支出 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債 當(dāng)期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計(jì)入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會(huì)計(jì)怎么和出納對(duì)賬?月末
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對(duì)不上,當(dāng)年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實(shí)物的這個(gè)題嗎?謝謝
請(qǐng)問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價(jià)值4000,再?zèng)_減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費(fèi)基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務(wù)公司,這個(gè)有沒有問題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補(bǔ)交稅 可以嗎?
老師,債務(wù)擔(dān)保在計(jì)提時(shí),借:營業(yè)外支出20,貸,預(yù)計(jì)負(fù)債20,這時(shí)應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會(huì)計(jì)利潤100,借:所得稅費(fèi)用25,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅30這個(gè)怎么做呢,實(shí)際發(fā)生時(shí)確認(rèn)這個(gè)損失該咋做
是每一個(gè)型號(hào)的數(shù)量和金額呢
還是每一款產(chǎn)品
按庫存商品的明細(xì)來錄,這樣好些
按每一個(gè)型號(hào)的數(shù)量和金額
好的,謝謝
不客氣,很高興為您服務(wù)
老師,價(jià)格是指每一款產(chǎn)品的成本價(jià)吧
是的, 這個(gè)是成本價(jià)格