收到投資款借銀行存款貸實(shí)收資本 借款借銀行存款貸其他應(yīng)付款 私人轉(zhuǎn)賬給你們是什么意思是你們給別人建房屋還是什么?
老師,您好,我們公司接了外面銷售員一個(gè)單子。由于他個(gè)人沒(méi)有公司,所以想走我們公司,這樣就可以有票開(kāi)給客戶公司,我們公司是幫他開(kāi)票五萬(wàn),但是實(shí)際我們收到金額僅1萬(wàn)多的樣子。等客戶打款到公戶五萬(wàn)之后我們公司私戶再退回三萬(wàn)多給這個(gè)銷售員。請(qǐng)問(wèn)這樣開(kāi)票的方式屬于虛擬開(kāi)票嗎?
請(qǐng)問(wèn)我們公司收到另外一家公司75萬(wàn)塊錢,銀行單據(jù)上面?zhèn)渥⒌氖墙杩?,但其?shí)這75萬(wàn)是轉(zhuǎn)給法人的錢,由于法人當(dāng)時(shí)情況特殊沒(méi)辦法轉(zhuǎn)到她賬戶上,就轉(zhuǎn)到了公司,然后說(shuō)用這筆錢以公司的名義買了輛車,但實(shí)際上車是法人的,但是現(xiàn)在我們公司要注銷,賬面上有一筆75萬(wàn)的其他應(yīng)付款、還有幾萬(wàn)的留底稅金和六十幾萬(wàn)的車不知道要怎么處理。
老師你好,我們公司2021年6月投資70萬(wàn),成立了一家全資子公司。子公司應(yīng)用范圍是提供服務(wù)(成立這家公司就是為了給母公司提供咨詢服務(wù))。2021年子公司提供給母公司的服務(wù)費(fèi)是86萬(wàn)(子公司在當(dāng)年也確認(rèn)收入了的)。這86萬(wàn)在母公司這邊入賬科目是銷售費(fèi)用服務(wù)費(fèi)。然后子公司在2021年的凈利潤(rùn)是22萬(wàn)。另外,86萬(wàn)服務(wù)費(fèi)母公司只是支付了部分,還有43.5萬(wàn)未支付。 做2021年合并報(bào)表的分錄是怎么樣的呀? 我目前做了如下憑證,可以幫我看一下有沒(méi)有做錯(cuò)的? (1)內(nèi)部往來(lái)抵消憑證 貸:應(yīng)收賬款 43.5萬(wàn) 借:應(yīng)付賬款 43.5萬(wàn) (2)關(guān)聯(lián)交易合并抵消(內(nèi)部裝修服務(wù)費(fèi)收入抵消) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 86萬(wàn) 貸:銷售費(fèi)用 86萬(wàn) (3)權(quán)益合并調(diào)整分錄(投資抵消) 借:實(shí)收資本 70萬(wàn) 貸:長(zhǎng)期股權(quán)投資 70萬(wàn) 這些分錄做的對(duì)嗎?我還要做其他什么分錄嗎?
老師早上好!母公司注冊(cè)了營(yíng)業(yè)執(zhí)照和開(kāi)立了基本戶。稅務(wù)登記還沒(méi)有做。子公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照還在注冊(cè)中。母公司的大股東和子公司的法人股東中的大股東都是同一人,分別是母子公司中的最大股東。目前的營(yíng)業(yè)模式是大股東投入實(shí)收資本75萬(wàn),(沒(méi)有走銀行,是大老板私戶收支賬里自己說(shuō)是投資款)這個(gè)款項(xiàng)用于母子公司的開(kāi)支,因?yàn)槟腹臼峭顿Y公司,子公司是商鋪?zhàn)赓U公司,所以子公司目前的款項(xiàng)都是由母子公司的同一大股東代收代付。:目前大股東給到我的流水賬里(大股東自己為母子公司收支)的以下數(shù)據(jù):1-大股東投資款。2-收到支出子公司的銷售款。請(qǐng)問(wèn)1我該分別填入出納資金月報(bào)表的哪一行,且備注怎么填寫?2哪些現(xiàn)金我可以填入出納資金月報(bào)表的庫(kù)存現(xiàn)金里?
有一個(gè)事咨詢一下,我這個(gè)公司準(zhǔn)備對(duì)外投資成立新的公司。資金大約三十幾萬(wàn),資金來(lái)源是否用法人個(gè)人銀行賬號(hào),往公司賬號(hào)轉(zhuǎn)賬,以借款方式借給公司,再轉(zhuǎn)給注冊(cè)公司,這樣操作方式妥否?另外以后那個(gè)投資的新公司分紅了回到嘉嘉彩公司,這個(gè)錢如何處理?我理解一是將借款還給法人,二是將剩余分紅款直接分給法人,用上稅嗎?你好,老師是這樣的,老板問(wèn)我這個(gè)問(wèn)題,我們公司是代繳的沒(méi)有實(shí)繳
稅務(wù)師和注會(huì)難度相差多大
財(cái)管的3此???,這個(gè)題目是不是少了一個(gè)年限啊
老師,債務(wù)擔(dān)保發(fā)生時(shí),借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債 當(dāng)期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計(jì)入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會(huì)計(jì)怎么和出納對(duì)賬?月末
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系對(duì)不上,當(dāng)年有做過(guò)以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤(rùn)的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實(shí)物的這個(gè)題嗎?謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師6000和2000哪里來(lái)的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價(jià)值4000,再?zèng)_減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費(fèi)基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開(kāi)始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開(kāi)給勞務(wù)公司,這個(gè)有沒(méi)有問(wèn)題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒(méi)開(kāi)票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開(kāi)票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補(bǔ)交稅 可以嗎?
老師,債務(wù)擔(dān)保在計(jì)提時(shí),借:營(yíng)業(yè)外支出20,貸,預(yù)計(jì)負(fù)債20,這時(shí)應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會(huì)計(jì)利潤(rùn)100,借:所得稅費(fèi)用25,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅30這個(gè)怎么做呢,實(shí)際發(fā)生時(shí)確認(rèn)這個(gè)損失該咋做