你好,可計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)
配送中心,給銀行食堂配送蔬菜等原材料,無購入發(fā)票,怎樣處理節(jié)約稅
老師,教育局通過招投標(biāo),中小學(xué)食堂食材集中統(tǒng)一采購配送服務(wù),確定供應(yīng)商,我們學(xué)校每月從供應(yīng)商那里,領(lǐng)取食材。然后教育局規(guī)按期給供應(yīng)商轉(zhuǎn)食材費(fèi),作為學(xué)校,我們領(lǐng)取食材時,供應(yīng)商會給我們提供發(fā)票,這個我們怎樣入賬?怎樣做會計(jì)分錄?
#提問#經(jīng)驗(yàn)不足適合干生鮮食材配送公司的會計(jì)嗎?要怎么做賬呢?
生鮮食材配送公司的損耗怎么做賬
我公司是做食材配送的,然后沒有資質(zhì),就掛靠別的公司的名義送,我們配人員,買食材配送。別掛靠公司就是開票收款,但是需要扣我們3%的管理費(fèi)。請問我公司怎么賬務(wù)處理?
稅務(wù)師和注會難度相差多大
財(cái)管的3此???,這個題目是不是少了一個年限啊
老師,債務(wù)擔(dān)保發(fā)生時,借:營業(yè)外支出 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債 當(dāng)期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計(jì)入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會計(jì)怎么和出納對賬?月末
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上,當(dāng)年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實(shí)物的這個題嗎?謝謝
請問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價值4000,再沖減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費(fèi)基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務(wù)公司,這個有沒有問題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補(bǔ)交稅 可以嗎?
老師,債務(wù)擔(dān)保在計(jì)提時,借:營業(yè)外支出20,貸,預(yù)計(jì)負(fù)債20,這時應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會計(jì)利潤100,借:所得稅費(fèi)用25,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅30這個怎么做呢,實(shí)際發(fā)生時確認(rèn)這個損失該咋做
完整的做賬流程是啥?需要從應(yīng)付職工薪酬職工福利過渡一下嗎
應(yīng)付職工薪酬職工福利,可以過渡下
借:應(yīng)付職工薪酬-福利 貸:銀存 借:管理費(fèi)用-福利 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利
這樣對嗎?
食堂是職工交2元,單位補(bǔ)助13元
是的。上面分錄是對的
好的,謝謝
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!