你好,這個(gè)計(jì)入制造費(fèi)用-裝飾費(fèi)就可以了。
某項(xiàng)目部發(fā)生下列有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)以銀行存款支付工地燃料費(fèi)2600元,支付勞保用品修理費(fèi)500元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額共計(jì)為496元(2)計(jì)提工地現(xiàn)場固定資產(chǎn)折舊費(fèi)5000元(3)根據(jù)工資分配表。應(yīng)付項(xiàng)目部管理人員工資55000元(4)報(bào)銷項(xiàng)目管理人員差旅費(fèi)3000元,以現(xiàn)金支付(5)領(lǐng)用一次性攤銷的工具300元,勞保現(xiàn)金100元(6)交通班車領(lǐng)用油料1300元(7)本月該施工單位工程項(xiàng)目資料如下表所示(單位:元)工程類別工程項(xiàng)目直接成本其中:人工費(fèi)成本鐵路施工101隧道100000094000102路基80000050000103大橋60000046000104線路50000032000要求:根據(jù)上述資料,(1)編制間接費(fèi)用發(fā)生的會(huì)計(jì)分錄。(2)登記“施工間接費(fèi)用明細(xì)帳”,并結(jié)出發(fā)生額和余額。(3)根據(jù)上述資料分配施工間接費(fèi)用,編制分配的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
30日,用銀行存款支付本月水電費(fèi)20000元,增值稅稅額2600元,其中生產(chǎn)車間應(yīng)負(fù)擔(dān)12000元,管理部門應(yīng)負(fù)擔(dān)8000元。會(huì)計(jì)分錄是什么也要把金額明細(xì)科目寫上
1日,用現(xiàn)金支付辦公用品費(fèi)650元(含稅,取得增值稅普通發(fā)票),其中生產(chǎn)車間300元,管理部門350元。會(huì)計(jì)分錄是什么也要把金額明細(xì)科目寫上
25日,用銀行存款支付本月水費(fèi)15000元,增值稅稅額為1950元。其中,生產(chǎn)車間9000元,管理部門6000元。會(huì)計(jì)分錄是什么也要把金額明細(xì)科目寫上
25日,用銀行存款支付本月水費(fèi)15000元,增值稅稅額為1950元。其中,生產(chǎn)車間9000元,管理部門6000元。會(huì)計(jì)分錄是什么也要把金額明細(xì)科目寫上
稅務(wù)師和注會(huì)難度相差多大
財(cái)管的3此模考,這個(gè)題目是不是少了一個(gè)年限啊
老師,債務(wù)擔(dān)保發(fā)生時(shí),借:營業(yè)外支出 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債 當(dāng)期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計(jì)入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會(huì)計(jì)怎么和出納對賬?月末
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上,當(dāng)年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實(shí)物的這個(gè)題嗎?謝謝
請問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價(jià)值4000,再?zèng)_減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費(fèi)基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務(wù)公司,這個(gè)有沒有問題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補(bǔ)交稅 可以嗎?
老師,債務(wù)擔(dān)保在計(jì)提時(shí),借:營業(yè)外支出20,貸,預(yù)計(jì)負(fù)債20,這時(shí)應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會(huì)計(jì)利潤100,借:所得稅費(fèi)用25,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅30這個(gè)怎么做呢,實(shí)際發(fā)生時(shí)確認(rèn)這個(gè)損失該咋做