你好,這個是營業(yè)外支出了。
我是小規(guī)模納稅人,以前年度銷售額增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入時多轉(zhuǎn)了210元,現(xiàn)應交增值稅借方有余額,怎么調(diào)整
你好:小微企業(yè)免征所得稅及增值稅銷項稅是不是還是要先計提,借:應收帳款貨:應交稅金一應交增值稅銷項稅,結(jié)轉(zhuǎn)時借:應交稅金一應交增值稅銷項稅貸:營業(yè)外收入,借:所得稅費用貸:應交稅費-應交所得稅結(jié)轉(zhuǎn)時借:應交稅費-應交所得稅貸:營業(yè)外收入,對嗎?謝謝
老師好,我們辦理注銷的時候,其他應付款的余額轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了,那到時候除了企業(yè)所得稅還有什么稅要交嗎?
老師,小規(guī)模企業(yè)的航天發(fā)票計入到應交稅費-應交增值稅-減免稅額,請問借方余額如何處理?結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方余額,還是結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入呢?
應交稅費借方0.06我是轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎
稅務師和注會難度相差多大
財管的3此??迹@個題目是不是少了一個年限啊
老師,債務擔保發(fā)生時,借:營業(yè)外支出 貸:預計負債 當期應該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務處理是計入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會計怎么和出納對賬?月末
老師,資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關系對不上,當年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實物的這個題嗎?謝謝
請問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權投資賬面價值4000,再沖減應收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費基數(shù)最低是多少
街道委托勞務公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務公司,這個有沒有問題? 街道撥付給勞務公司材料款,勞務公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補交稅 可以嗎?
老師,債務擔保在計提時,借:營業(yè)外支出20,貸,預計負債20,這時應納稅所得額是要調(diào)增的,假設會計利潤100,借:所得稅費用25,貸:應交稅費—應交所得稅30這個怎么做呢,實際發(fā)生時確認這個損失該咋做
營業(yè)外支出需要調(diào)增嗎
你好,是的。你這個借方余額,你先看下是什么下級科目。
就是比如應交稅費這種
你好,我知道應交稅費,一般不會借方余額。要么是進項沒有抵扣,要么之前沒有計提。
不過,都要注銷了,你轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出,匯算調(diào)整就好了。
就是沒抵扣完,留抵的啊,注銷的時候得轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出吧
你可以直接轉(zhuǎn)入費用
注銷的時候沒轉(zhuǎn),還在余額里,沒調(diào),申報了能行嗎,申報完了
你哈,這個估計稅務局后面還是會讓你調(diào)的。
都出清稅證明了,應該沒事吧
你好,那就沒什么問題了。
就是正常來說往來,負債都得處理,留下貨幣資金,未分配利潤,實收資本更穩(wěn)妥對吧
你好,是的。正常就是這樣,就基本上挑不出毛病了。
那注銷的時候本年利潤要轉(zhuǎn)未分配利潤,其他應付款的話,就先現(xiàn)金借法人款,然后做實收資本,再用現(xiàn)金還上就行吧,應收啥的,就做現(xiàn)金收入就行了吧
你好,是的。就是這樣操作。