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企業(yè)注銷時,應交稅費借方有余額,轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎

2025-07-24 16:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-24 16:46

你好,這個是營業(yè)外支出了。

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快賬用戶9043 追問 2025-07-24 16:49

營業(yè)外支出需要調(diào)增嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-24 16:49

你好,是的。你這個借方余額,你先看下是什么下級科目。

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快賬用戶9043 追問 2025-07-24 16:51

就是比如應交稅費這種

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齊紅老師 解答 2025-07-24 16:52

你好,我知道應交稅費,一般不會借方余額。要么是進項沒有抵扣,要么之前沒有計提。

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齊紅老師 解答 2025-07-24 16:52

不過,都要注銷了,你轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出,匯算調(diào)整就好了。

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快賬用戶9043 追問 2025-07-24 16:53

就是沒抵扣完,留抵的啊,注銷的時候得轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出吧

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齊紅老師 解答 2025-07-24 16:53

你可以直接轉(zhuǎn)入費用

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快賬用戶9043 追問 2025-07-24 16:54

注銷的時候沒轉(zhuǎn),還在余額里,沒調(diào),申報了能行嗎,申報完了

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齊紅老師 解答 2025-07-24 16:54

你哈,這個估計稅務局后面還是會讓你調(diào)的。

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快賬用戶9043 追問 2025-07-24 16:57

都出清稅證明了,應該沒事吧

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齊紅老師 解答 2025-07-24 16:57

你好,那就沒什么問題了。

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快賬用戶9043 追問 2025-07-24 16:58

就是正常來說往來,負債都得處理,留下貨幣資金,未分配利潤,實收資本更穩(wěn)妥對吧

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齊紅老師 解答 2025-07-24 16:59

你好,是的。正常就是這樣,就基本上挑不出毛病了。

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快賬用戶9043 追問 2025-07-24 17:01

那注銷的時候本年利潤要轉(zhuǎn)未分配利潤,其他應付款的話,就先現(xiàn)金借法人款,然后做實收資本,再用現(xiàn)金還上就行吧,應收啥的,就做現(xiàn)金收入就行了吧

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齊紅老師 解答 2025-07-24 17:02

你好,是的。就是這樣操作。

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你好,這個是營業(yè)外支出了。
2025-07-24
你好,就是轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,需要交所得稅
2024-04-07
同學,你好 借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款(或現(xiàn)金) 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 借:管理費用-辦公費? ?負數(shù)
2024-10-14
同學,你好,如果有利潤,還要交個稅。
2022-03-18
你好,分公司注銷的時候,應收賬款和應付賬款余額,要轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出 營業(yè)外收入。 需要交的稅款要提前做賬,
2021-07-26
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