同學(xué),你好
是紅字憑證做錯了嗎?那可以做一張藍字憑證,來沖紅字
老師 你好 裝訂憑證的時候 之前做的錯的 分錄 在后面月份更正過來了 這張正確的憑證是放在以前那個月 還是這個更正月份
老師,我這里在用友系統(tǒng)上有兩筆憑證的日期弄錯了,應(yīng)該在上個月的記錯成這個月了,不過之前的還沒結(jié)賬,要怎么改呀,我直接改日期改不了
上月沖銷的憑證做做錯了,這月怎么改正,其他都是用紅字沖銷的,管理費用福利費直接寫貸方了,這月怎么改正
老師您好,發(fā)現(xiàn)上個月有一張憑證科目寫錯了 這個月 紅沖錯誤的憑證 在做正確的憑證可以嗎?如果可以 正確憑證后面附什么?
老師,我是這個月沖紅以前開錯的發(fā)票的額,開了紅字信息表,那是把紅字信息表和沖紅的發(fā)票裝訂到這個月的憑證里嗎?
稅務(wù)師和注會難度相差多大
財管的3此模考,這個題目是不是少了一個年限啊
老師,債務(wù)擔保發(fā)生時,借:營業(yè)外支出 貸:預(yù)計負債 當期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會計怎么和出納對賬?月末
老師,資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上,當年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實物的這個題嗎?謝謝
請問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價值4000,再沖減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務(wù)公司,這個有沒有問題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補交稅 可以嗎?
老師,債務(wù)擔保在計提時,借:營業(yè)外支出20,貸,預(yù)計負債20,這時應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會計利潤100,借:所得稅費用25,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅30這個怎么做呢,實際發(fā)生時確認這個損失該咋做
紅字憑證錯了 我做藍字沖平 然后在做一筆紅字調(diào)整我想訂正的對嗎
同學(xué),你好
嗯嗯,是的
老師 還想問一下 上個月的專票 我沒做進項稅 價稅合計沒分開 這種怎么改啊
同學(xué),你好
那你勾選了嗎?
沒勾選 老師
同學(xué),你好
借:費用 負數(shù)
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項
好的謝謝老師
不客氣,回答滿意麻煩5星好評,十分感謝!